Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 19432
Vorher
Mister Ice GmbH
Eingetragen
8.3.2006
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von WerkzeugenGroßhandel mit GetränkenWärme- und Kältehandel
Gegenstand
Vergabe und Vertrieb von Franchise Lizenzen des Mister Ice Systems und Vertrieb von CO² Strahlgeräten sowie Weiterentwicklung des Mister Ice Systems.

Historie

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Management

NameRolle
Gerald Niederreiter
seit 14.6.2013
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

8.90% identifiziert91.13% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
F**** v** W*****
4.45%
M****** v** W*****
4.45%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
DRY ICE TEC LTDGBR
91.13%

Gesellschafter
Beta

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Dry Ice Tech Ltd.
United Kingdom
12.500 €
60.10%
F**** v** W*****
4.150 €
19.95%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Mister Ice GmbH

Oberhaching

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz



AktivaTabelle

31.12.2006

31.12.2006

EUR

EUR

A. Ausstehende Einlagen

12.500,00

B. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1.396,00

II. Finanzanlagen

19.692,37

C. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

70.796,19

 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR : 204,27

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

34.532,48

 

138.917,04

Kontennachweis

AktivaNachweis

Pos

Konto

Bezeichnung

31.12.2006

31.12.2006

EUR

EUR

1010

***

Ausstehende Einlagen

12.500,00

801

Ausstehende Einlagen auf gez. Kapital, nicht eingefordert (AA)

12.500,00

1270

***

Sachanlagen

1.396,00

410

Geschäftsausstattung

1.396,00

1330

***

Finanzanlagen

19.692,37

580

Darlehen an B.Kim

19.692,37

1580

***

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

70.796,19

1360

Geldtransit

6.616,37

1400

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

60.058,84

1507

Forderungen B.Kim

2.009,42

1508

Forderungen Niedereiter

204,27

1548

Vorsteuer im Folgejahr abziehbar

801,71

1590

Durchlaufende Posten

1.100,00

1600

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

5,58

1710

***

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

34.532,48

1000

Kasse

8.656,71

1201

Raiba Isar-Loisachtal 947725

25.875,77

***

138.917,04

PassivaTabelle

31.12.2006

31.12.2006

EUR

EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

II. Jahresfehlbetrag

-578,69

B. Rückstellungen

2.012,47

C. Verbindlichkeiten

112.483,26

 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 112.483,26

 

138.917,04

Kontennachweis

PassivaNachweis

Pos

Konto

Bezeichnung

31.12.2006

31.12.2006

EUR

EUR

2020

***

Gezeichnetes Kapital

25.000,00

800

Gezeichnetes Kapital

25.000,00

2115

***

Jahresfehlbetrag

-578,69

2310

***

Rückstellungen

2.012,47

957

Gewerbesteuerrückstellung

189,00

963

Körperschaftsteuerrückstellung

373,47

977

Rückstellungen für Abschluss - und Prüfungskosten

1.450,00

2410

***

Verbindlichkeiten

112.483,26

1200

Deutsche Bank 884431800

5.906,37

1571

Abziehbare VSt 7%

-88,24

1573

Abziehbare VSt aus EG-Erwerb 16%

-21.209,39

1575

Anrechenb. VSt 16%

-30.396,78

1589

Vorsteuer Österreich

-383,38

1600

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.162,58

1701

Sonstige Verbindlichkeiten - davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

5.021,21

1705

Darlehen

50.000,00

1740

Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt

2.328,94

1741

Verbindlichkeiten aus Lohn und Kirchensteuer

515,36

1773

Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 16%

21.209,39

1775

Umsatzsteuer 16%

56.532,13

1780

Umsatzsteuer-Vorauszahlungen

-26.044,50

1789

Umsatzsteuer laufendes Jahr

17.929,57

***

138.917,04

Anhang für das Geschäftsjahr



Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs ohne Berücksichtigung der bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Kursänderungen.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Anteilsbesitz

Es ist kein Anteilsbesitz vorhanden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

60.058

0

----

----

Sonstige Vermögensgegenstände

10.738

0

-----

-----

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

5.906

5.906

0

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.162

31.162

0

Sonstige Verbindlichkeiten

75.415

75.415

0

Vorjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

-----

------

------

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

------

------

------

Sonstige Verbindlichkeiten

------

-------

------

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 0[UserVariable.Anzahl Mitarbeiter Bilanzstichtag: ] Mitarbeiter beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei [UserVariable.Geschäftsführung: Frau Bettina Kim und Herrn Gerald Niederreiter.]

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

BILANZ_UEBERSCHR_AKTIVA.:Aktivseite

A.

Ausstehende Einlagen

31.12.2006

EUR

12.500,00

Zusammensetzung:

31.12.2006

EUR

Ausstehende Einlagen auf gez. Kapital, nicht eingefordert (AA)

12.500,00

12.500,00

B.

Anlagevermögen

I.

Sachanlagen

31.12.2006

EUR

1.396,00

Zusammensetzung:

31.12.2006

EUR

Geschäftsausstattung

1.396,00

1.396,00

II.

Finanzanlagen

31.12.2006

EUR

19.692,37

Zusammensetzung:

31.12.2006

EUR

Darlehen an B.Kim

19.692,37

19.692,37

C.

Umlaufvermögen

I.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2006

EUR

70.796,19

Zusammensetzung:

31.12.2006

EUR

Geldtransit

6.616,37

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

60.058,84

Forderungen B.Kim

2.009,42

Forderungen Niedereiter

204,27

Vorsteuer im Folgejahr abziehbar

801,71

Durchlaufende Posten

1.100,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

5,58

70.796,19

II.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

31.12.2006

EUR

34.532,48

Zusammensetzung:

31.12.2006

EUR

Kasse

8.656,71

Raiba Isar-Loisachtal 947725

25.875,77

34.532,48

Die Bankbestände sind durch Kontoauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen und stimmen mit diesen überein. Der ausgewiesene Kassenbestand stimmt mit dem Kassenprotokoll überein.

BILANZ_UEBERSCHR_PASSIVA.:Passivseite

A.

Eigenkapital

I.

Gezeichnetes Kapital

31.12.2006

EUR

25.000,00

Zusammensetzung:

31.12.2006

EUR

Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II.

Jahresfehlbetrag

31.12.2006

EUR

-578,69

B.

Rückstellungen

31.12.2006

EUR

2.012,47

Zusammensetzung:

31.12.2006

EUR

Gewerbesteuerrückstellung

189,00

Körperschaftsteuerrückstellung

373,47

Rückstellungen für Abschluss - und Prüfungskosten

1.450,00

2.012,47

C.

Verbindlichkeiten

31.12.2006

EUR

112.483,26

Zusammensetzung:

31.12.2006

EUR

Deutsche Bank 884431800

5.906,37

Abziehbare VSt 7%

-88,24

Abziehbare VSt aus EG-Erwerb 16%

-21.209,39

Anrechenb. VSt 16%

-30.396,78

Vorsteuer Österreich

-383,38

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.162,58

Sonstige Verbindlichkeiten - davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

5.021,21

Darlehen

50.000,00

Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt

2.328,94

Verbindlichkeiten aus Lohn und Kirchensteuer

515,36

Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 16%

21.209,39

Umsatzsteuer 16%

56.532,13

Umsatzsteuer-Vorauszahlungen

-26.044,50

Umsatzsteuer laufendes Jahr

17.929,57

112.483,26

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