Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 106047
Eingetragen
4.8.2016
Branche
UnternehmensberatungTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von WerkzeugenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
Gegenstand
Beratung von anderen Unternehmen in allen Fragen der Unternehmensführung, insbesondere Marketing & Vertrieb. Darüber hinaus wird Handel von Waren und Dienstleistungen im Vermittlungsgeschäft sowie auf eigene Rechnung betrieben.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Pan Feng
seit 23.3.2018
Geschäftsführer
Udo Reimann
seit 23.3.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

60486 Frankfurt am Main
12.600 €
50.00%
Feng Pan
65843 Sulzbach/Ts.
12.600 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

HARP International GmbH

Eschborn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 2.537,00 4,00
I. Sachanlagen 2.537,00 4,00
B. Umlaufvermögen 837.579,55 903.673,21
I. Vorräte 569.912,35 35.438,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 165.329,25 617.424,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 102.337,95 250.810,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.196,31  
Aktiva 848.312,86 903.677,21

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 368.031,66 104.248,56
I. Gezeichnetes Kapital 25.200,00 25.200,00
II. Bilanzgewinn 342.831,66 79.048,56
B. Rückstellungen 195.582,24 13.826,19
C. Verbindlichkeiten 284.698,96 785.602,46
Passiva 848.312,86 903.677,21

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma HARP International GmbH, Mergenthalerallee 79-81, 65760 Eschborn (Registergericht Frankfurt am Main, HRB 106047) wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie der Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurde diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem bschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags, der nach kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um künftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen EUR 3.117,02 (Vorjahr: EUR 16.839,67).

2. Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von EUR 79.048,56 einbezogen.

3. Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 237.010,11 (Vorjahr: EUR 714.871,63).

Die Verbindlichkeuten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betragen EUR 47.688,85 (Vorjahr: EUR 54.554,67).

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 16.176,16).

Der unter dem Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte von Lieferanten besichert.

D. Sonstige Pflichtangaben

1. Anzahl der Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

2. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung der Gesellschaft schlägt folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss des laufenden Jahres wird zusammen mit dem Gewinnvortrag als Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Eschborn, den 21. November 2024

gez. Pan Fang

gez. Udo Reimann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.11.2024 festgestellt.

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