Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 134758
Vorher
sapliance GmbH
Eingetragen
7.1.2015
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Die Entwicklung, die Verbreitung und der Betrieb von wissensbasierten Informationsund Kommunikationstechnologien für Unternehmen, Organisationen und Privat-Haushalte, die Beratung zum Einsatz und zur Nutzung von Informationstechnologien, die Durchführung von begleitenden Schulungen sowie die Entwicklung von elektronischen Medien und Inhalten sowie sämtliche damit zusammenhängende Geschäftszwecke.

Finanzübersicht

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
50.00%
33.34%

Gesellschafter
Beta

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Alexander Rühle
Hamburg
12.499 €
50.00%
Nick Gehrke
Barmstedt
8.334 €
33.34%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

zapliance GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 334.209,00 535.206,79
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 323.490,00 502.443,79
II. Sachanlagen 10.719,00 7.763,00
III. Finanzanlagen 0,00 25.000,00
B. Umlaufvermögen 472.710,61 465.024,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 403.538,57 145.132,03
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 69.172,04 319.892,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 23.236,26 8.114,35
Summe Aktiva 830.155,87 1.008.345,31

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 344.850,25 555.832,48
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 11.388,57 11.388,57
III. Gewinnvortrag 519.443,91 626.070,70
IV. Jahresfehlbetrag 210.982,23 106.626,79
B. Rückstellungen 11.400,00 3.100,00
C. Verbindlichkeiten 473.905,62 449.412,83
Summe Passiva 830.155,87 1.008.345,31

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat Ihren Sitz in Hamburg und wird beim Amtsgericht Hamburg unter HRB 134758 geführt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabeerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die angewandten Bilanzierung- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter und immateriellen Vermögensgegenstände werden entsprechend der Nutzungsdauer von ein bis dreizehn Jahren pro rata temporis linear abgeschrieben. Die Abschreibungszeiträume werden ausgehend von den in den steuerrechtlichen AfA-Tabellen angegebenen kürzesten Nutzungsdauern ermittelt, soweit nicht im Einzelfall Anhaltspunkte für eine abweichende betriebsindividuelle Nutzungsdauer vorliegen.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu EUR 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Nach der Abgangsfiktion wird ihr Abgang nach fünf Jahren unterstellt.

Die Beteiligungen sind nach dem Grundsatz zur Einzelbewertung zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtigerAnschaffungsnebenkosten bewertet. Möglichen Risiken im Beteiligungsansatz wird durch angemessene Wertberichtigungen Rechnung getragen. Entfallen die Gründe für die Wertminderung in den Folgejahren, so erfolgt eine Zuschreibung bis maximal zur Höhe der Anschaffungskosten. Beträge in Fremdwährungen sind zum historischen Umrechnungskurs oder dem niedrigeren Stichtagskurs bewertet.

Die Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sind zum Nennwert bewertet. Unverzinsliche Ausleihungen sind zum Barwert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Die Herstellungskosten der fertigen und unfertigen Erzeugnisse werden nach der retrograden Bewertungsmethode ermittelt. Ausgehend vom Verkaufspreis werden der Gewinnaufschlag sowie die Vertriebs- und Verwaltungskosten abgezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr sind zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit von mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit von mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 355.834,07 0,00 93.557,62 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 47.704,50 32.496,24 51.574,41 44.352,33

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit von bis zu
1 Jahr
davon mit Restlaufzeit größer 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit von bis zu
1 Jahr
davon mit Restlaufzeit größer 1 Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 196.875,00 52.500,00 144.375,00 210.000,00 13.125,00 196.875,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 55.098,44 55.098,44 0,00 33.358,93 33.358,93 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 573,12 573,12 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 221.932,18 221.932,18 0,00 205.480,78 205.480,78 0,00

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00).

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von EUR 189.064,79 (Vj.: EUR 185.648,95) ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Aufwendungen aus Währungsumrechnung

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen aus der Währungsumrechung in Höhe von EUR 156,48 (Vj.: EUR 0,00) enthalten.

Anzahl Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft durchschnittlich 11,5 Arbeitnehmer (Vorjahr: 8,25) beschäftigt.

 

Hamburg, den 29.05.2024

Alexander Rühle

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 29.5.2024.

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