Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 116999
Vorher
Autohaus Hansa Nord GmbH
Eingetragen
28.8.2008
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Halten und Verwalten von Immobilien und Beteiligungen

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
4.800.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Nordhansa GmbH

Frankfurt am Main (vormals: Lübeck)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Umlaufvermögen 999.012,19 1.057.837,56
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 999.012,19 1.056.792,45
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 985.246,89 1.046.335,81
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 1.045,11
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4.809.054,08 4.823.691,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva 5.808.066,27 5.881.528,86

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 4.800.000,00 4.800.000,00
II. Kapitalrücklage 1.710.950,57 1.710.950,57
III. Verlustvortrag 11.334.641,87 11.318.120,85
IV. Jahresüberschuss 14.637,22 -16.521,02
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 4.809.054,08 4.823.691,30
B. Rückstellungen 616.616,00 634.870,21
C. Verbindlichkeiten 4.206.203,38 4.200.322,84
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 4.206.203,38 4.200.322,84
D. Rechnungsabgrenzungsposten 985.246,89 1.046.335,81
Bilanzsumme, Summe Passiva 5.808.066,27 5.881.528,86

Anhang


Nordhansa GmbH
Lübeck
für das Geschäftsjahr 2018

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Die Nordhansa GmbH hat ihren Sitz in Lübeck und ist dort beim Amtsgericht im Handelsregister Abteilung B, unter der Nr. 8489 HL eingetragen.
 

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses


Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.
  

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite verrechnet worden.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB  gebildet.

  Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.


Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Pensionsverpflichtungen wurden auf Basis der Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck berechnet. 

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen (TEUR 985; Vorjahr TEUR 1.046) entfallen auf die Edgar Kittner GmbH & Co. KG. Sie haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Alle anderen Forderungen und Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

 V. Sonstige Pflichtangaben


 Aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse bestanden am Stichtag nicht.

Arbeitnehmer wurden nicht beschäftigt.

Der Geschäftsführung gehörte im Berichtsjahr an:

Herr Michael Lucht, Kaufmann, Hamburg.

Der Geschäftsführer ist alleinverantwortungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäften vorzunehmen.

 
Lübeck, 09. Juli 2019

Geschäftsführung
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.07.2019 festgestellt.

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