Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 761916
Vorher
Projekt E GmbH
Eingetragen
30.10.1997
Branche
Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenTätigkeiten von WerbeagenturenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Erbringung von Werbedienstleistungen, Beratung, Konzeption, Planung, Gestaltung und Realisierung von Werbe- und sonstigen Kommunikationsmaßnahmen, Dienstleistungen rund ums Internet.

Historie

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Management

NameRolle
Stephan Deuschle
seit 14.8.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Stephan Deuschle
Neuffenstraße 46, 73779 Deizisau
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Projekt E GmbH

Bad Boll

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 56.475,00 12.618,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1.583,00
II. Sachanlagen 56.474,00 11.035,00
B. Umlaufvermögen 47.035,64 40.837,20
I. Vorräte 5.487,60 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.277,00 18.889,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 31.271,04 21.947,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 812,16 1.251,23
Bilanzsumme, Summe Aktiva 104.322,80 54.706,43

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 16.275,71 18.067,31
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag 7.932,69 -2.540,68
III. Jahresfehlbetrag 1.791,60 10.473,37
B. Rückstellungen 13.219,05 5.790,05
C. Verbindlichkeiten 74.828,04 30.849,07
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 32.314,59 30.849,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 104.322,80 54.706,43

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2010 wurde erstmals nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kaptialgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetztes erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Vorjahresvergleichszahlen wurden auf Grund des Wahlrechts des Art 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Bewertung der Forderungen erfolgte grundsätzlich zum Nennwert. Einzelwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen. Im Hinblick auf das latente Ausfallrisiko sowie von Zins- und Skontoverlusten wurde eine Pauschalwertberichtigung von Euro 70,00 vorgenommen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


Angaben zu Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden am Bilanzstichtag keine.

Verbindlichkeiten
  

Art der
Gesamt-
davon mit einer RLZ von
gesi-
Art der
Verbindlichkeit
betrag
 
cherte
Sicher-
zum 31.12.2010
 
< 1 J.
1 - 5 J.
> 5 J.
Beträge
heit
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
Vermerk
Anleihen
0
0
0
0
0
keine
ggü.Kreditinstituten
0
0
0
0
0
keine
erhaltene Anzahlung.
0
0
0
0
0
keine
aus Liefer. u. Leistg.
5,1
5,1
0
0
0
keine
aus Wechselgeschäft.
0
0
0
0
0
keine
ggü.verbundenen Unt.
0
0
0
0
0
keine
ggü.beteiligten Unt.
61,5
18,9
42,6
0
0
keine
sonst. Verbindlichk.
8,3
8,3
0
0
0
keine
Summe
74,9
32,3  
42,6
0
0
 


Es bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte aus der Lieferung von Waren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

Miete Büro 6.720,00 Euro

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 0,00.


Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte durch

Maren Huber, Kauffrau
geführt.

Die Geschäftsführerin ist alleinvertretungsbefugt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführerin.

Angaben nach § 42 GmbHG

Am Bilanzstichtag bestand gegenüber der Gesellschafterin Frau Maren Huber eine verzinste Verbindlichkeit mit Euro 61.457,19.


Bad Boll, 23. Dezember 2011

gez. Maren Huber

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 61.457,19 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 10.727,89 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.12.2011 festgestellt.

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