ASP-PLAN GmbHLiquidiert

70188 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 20879
Eingetragen
14.4.2000
Branche
Architekturbüros für Orts-, Regional- und LandesplanungIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
Gegenstand
Die Wahrnehmung von Gesamtplanungsund Beratungsaufgaben auf dem Gebiet des Bauwesens.

Historie

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Management

NameRolle
Henner Siegel
seit 29.1.2015
Liquidator
Mete Arat
seit 29.1.2015
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

13.000 €
50.00%
13.000 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ASP-PLAN GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Umlaufvermögen 5.029,44 6.077,48
I. Vorräte 0,00 0,00
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 0,00 4.613,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.280,62 247,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.748,82 5.829,94
Bilanzsumme, Summe Aktiva 5.029,44 6.077,48

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 3.006,40 4.534,64
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -13.000,00 -13.000,00
2. eingefordertes Kapital 13.000,00 13.000,00
II. Verlustvortrag 8.465,36 1.640,86
III. Jahresfehlbetrag 1.528,24 6.824,50
B. Rückstellungen 1.000,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 1.023,04 42,84
Bilanzsumme, Summe Passiva 5.029,44 6.077,48

Anhang


  
Allgemeine Angaben

Das Unternehmen ist in keinen Konzernabschluss einzuarbeiten.

ASP-Plan GmbH
Talstr. 41, 70188 Stuttgart

Unternehmensgröße nach § 267 HGB: Kleine Gesellschaft

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

UMLAUFVERMÖGEN

Fertige und unfertige Leistungen werden mit den projektmäßig ermittelten Herstellungskosten ermittelt. Diese umfassen Einzelkosten, Gemeinkosten sowie Fremdleistungen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von € 0,00 eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren. Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

WÄHRUNGSUMRECHNUNG

Die im Jahresabschluss aufgeführten Posten enthalten keine Fremdwährungen.

Angaben zur Bilanz
 
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 
Die sonstigen Vermögensgegenstände haben i. H. v. € 0,00 eine Restlaufzeit von über 1 Jahr.

2. Aktive latente Steuern
 
Für das Jahr 2014 sind keine aktive latenten Steuern zu bilden.

3. Eigenkapital/Ergebnisverwendung
 
Die Geschäftsführer schlagen vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr in Höhe von € -1.528,24 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Angaben gem. § 42 III GmbHG
 
Forderungen gegen Gesellschafter bestehen am Abschlussstichtag in Höhe von € 0,00 (Vorjahr € 0,00)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen zum Abschlussstichtag €   0,00 (Vorjahr: € 0,00)

5. Angaben zur Geschäftsführung
 
Zu den Geschäftsführern der Gesellschaft wurden
Herr Dipl.-Ing. Henner Siegel und Herr Dipl.-Ing. Mete Arat bestellt.

Unterschrift der Geschäftsführung

 
Stuttgart, 05. April 2016
  

gez. Dipl.-Ing. Henner Siegel
 
gez. Dipl.-Ing. Mete Arat
 
Unterschrift
 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.04.2016 festgestellt.

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