PVS Customer Service GmbH
Selbe AdresseErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Jochen Bauhof seit 22.6.2016 | Prokura |
Michael Albert Staudenmaier seit 23.10.2014 | Geschäftsführer |
Uwe Julius Bronn seit 3.11.2005 | Prokura |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
4 Gesellschafter
GmbH-Struktur
3 von 4 angezeigt
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Zenit Pressevertrieb GmbHStuttgartJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden nach § 6 Abs. 2 EStG sofort als Aufwand verbucht. Sofern nach § 6 Abs. 2a EStG erforderlich, wurde im Erwerbsjahr ein Sammelposten gebildet und im Erwerbsjahr und den folgenden 4 Jahren mit jeweils einem Fünftel abgeschrieben. Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. zum Nennwert angesetzt und soweit erforderlich mit dem am Bilanzstichtag vorliegenden niedrigeren Wert angesetzt. Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen 38,7 T€. Da für die erteilten Versorgungszusagen Rückdeckungsversicherungen bestehen, bei denen es sich um Deckungsvermögen handelt, war eine Saldierung in Höhe des beizulegenden Zeitwertes vorzunehmen (§ 246 Abs. 2 S. 2 Halbsatz 1 HGB). Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben zur Bilanz Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von 587 T€ einbezogen. Pensionsrückstellungen Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von 0,2 T€. Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2023 auf insgesamt 1.720,9 T€ (Vorjahr 2.108,2 T€), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.720,9 T€ (Vorjahr 2.108,2 T€) bzw. mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 0,0 T€ (Vorjahr 0,0 T€). In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 49 T€ (Vorjahr 36 T€) und im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 2 T€ (Vorjahr 2 T€) enthalten. Soziale Abgaben und Aufwendungen aus Altersversorgung In den sozialen Abgaben und Aufwendungen aus Altersversorgung sind Aufwendungen aus Altersversorgung in Höhe von 21 T€ (Vorjahr 86 T€) enthalten. Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Währungsumrechnung in Höhe von 3 T€ (Vorjahr 8 T€) enthalten. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen aus der Währungsumrechnung in Höhe von 9 T€ (Vorjahr 10 T€) enthalten. Sonstige Angaben Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 27,0. Unterschrift der Geschäftsführung
Stuttgart, den 12.08.2024
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
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