Diäko GmbHLiquidiert

22459 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 38539
Eingetragen
24.9.1987
Branche
Herstellung von FertiggerichtenHerstellung von nichtelektrischen HaushaltsgerätenHerstellung von Futtermitteln für Nutztiere
Gegenstand
die Herstellung und der Vertrieb von tiefgekühlten Fertiggerichten sowie Geschäfte aller Art, soweit dazu nicht eine besondere Genehmigung erforderlich ist.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Günter H. W. Reupke
seit 13.1.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 3 angezeigt

Germany
113.420 €
84.64%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Diäko GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 52.497,00 50.654,03
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 49.588,00 47.137,03
II. Sachanlagen 2.909,00 3.517,00
B. Umlaufvermögen 226.937,11 199.041,17
I. Vorräte 141.843,42 154.863,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 61.272,08 25.846,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.821,61 18.330,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 312,50 1.877,65
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 28.646,28 105.519,92
Aktiva 308.392,89 357.092,77

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 84.000,00 84.000,00
II. Verlustvortrag 189.519,92 192.596,19
III. Jahresüberschuss 76.873,64 3.076,27
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 28.646,28 105.519,92
B. Rückstellungen 15.717,42 9.850,67
C. Verbindlichkeiten 292.675,47 347.242,10
Passiva 308.392,89 357.092,77

Anhang

Diäko GmbH
Hamburg
Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I.  Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Diäko GmbH hat ihren Sitz in Hamburg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 38539 eingetragen.

II.  Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 Satz 2, 266 ff. HGB).

Die Posten "sonstige Verbindlichkeiten" und "Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen" sind nicht mit dem Vorjahr vergleichbar, da Verbindlichkeiten gegenüber einem verbundenen Unternehmen im Vorjahr als "sonstige Verbindlichkeiten" ausgewiesen wurden. Im Berichtsjahr erfolgte ein Ausweis unter "Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen". Eine Anpassung des Vorjahres erfolgte nicht.

III.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte mit Fortführungswerten ("Going-Concern-Prinzip"). Die Gesellschaft weist in der Bilanz zum 31. Dezember 2020 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 28.646,28 aus. Die Gesellschafterin ATHENA Beteiligungen GmbH hat der Gesellschaft ein Darlehen über EUR 150.000,00 zur Verfügung gestellt. Dieses Darlehen ist tilgungsfrei gestellt, solange die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweist. Ausweislich der vorgelegten betriebswirtschaftlichen Auswertung zum 31. Dezember 2021 wird sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag ausgleichen, sofern sich durch Abschlussbuchungen keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen sind nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Die Vorräte sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Einbeziehung der Anschaffungsnebenkosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Nennwert angesetzt. Konkreten Ausfallrisiken ist durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Der Ansatz der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu Nennwerten.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Der Ansatz des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens erfolgt zum Nennwert.

Die Bemessung der Rückstellungen erfolgt unter Berücksichtigung aller zu erwartenden Steuernachzahlungen sowie erkennbaren Risiken sowie Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bemessen.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV.  Erläuterungen zur Bilanz

1.  Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen:

Art der Verbindlichkeit
Gesamt
davon mit einer Restlaufzeit von
Sicherung


bis zu
einem Jahr
zwischen
1 und 5 Jahren
über 5 Jahren
Betrag
Vermerk

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Summe
292.675,47
134.788,10
157.887,37
0,00
0,00

Vorjahr
347.242,10
172.242,10
175.000,00
0,00
0,00


Die Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 187.000,00 (Vorjahr EUR 181.000,00).

V.  Sonstige Pflichtangaben

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 18 Arbeitnehmer beschäftigt.

Hamburg, 9. Mai 2022

gez. Günter Reupke

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.05.2022 festgestellt.

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