Grupo Intercom Berlin GmbHLiquidiert

10997 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 117841
Eingetragen
10.2.2009
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Die Entwicklung und Konsolidierung von Unternehmensprojekten, insbesondere von Informationstechnologien, das Anbieten von Dienstleistungen sowie der Handel mit Ausrüstungsgegenständen auf diesem Gebiet. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Alexander Sascha Bilen
seit 27.11.2014
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Grupo Intercom Berlin GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 22.808,00 33.085,00
I. Sachanlagen 22.808,00 33.085,00
B. Umlaufvermögen 126.690,02 196.430,05
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 57.060,22 127.985,17
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 69.629,80 68.444,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.738,86 1.661,48
Bilanzsumme, Summe Aktiva 151.236,88 231.176,53

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 101.928,88 86.599,88
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 420.000,00 255.000,00
III. Verlustvortrag 193.400,12 54.630,95
IV. Jahresfehlbetrag 149.671,00 138.769,17
B. Rückstellungen 37.347,25 32.614,00
C. Verbindlichkeiten 11.960,75 111.962,65
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 11.960,75 111.962,65
Bilanzsumme, Summe Passiva 151.236,88 231.176,53

Anhang


1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Grupo Intercom Berlin GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung sowie steuerrechtlichen
  Maßnahmen
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,-- (geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und voll abgeschrieben.

Betrugen die Anschaffungskosten Euro 150,-- bis 1.000,-- wurde im Jahr der Anschaffung ein Sammelpostem gebildet.

Dieser wird im Jahr der Bildung und in den folgenden 4 Jahren mit je 20% aufgelöst.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und GuV

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 11.960,75 (Vorjahr: Euro 111.962,65).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der
Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 0,00.

4. Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Name
Wohnort
Beruf
Lars Bamberg
Seevetal
Dipl. Wirtschaftsinformatiker


Er ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zum 31.12.2011 bestanden gegenüber dem Geschäftsführer keine Forderungen aus gewährten Vorschüssen und Krediten.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
0,00


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Berlin, 28.03.2012
L. Bamberg
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2012 festgestellt.

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