Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 161096
Vorher
Senioren-Wohnpark Bad Langensalza GmbH
Eingetragen
29.9.1993
Branche
BeteiligungsgesellschaftenVermittlungstätigkeiten für Heime und stationäre BetreuungSonstige vollstationäre Pflegeeinrichtungen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, Neubau und Verwaltung eines Altenwohn- und Pflegeheimes einschließlich der Durchführung erlaubnispflichtiger Tätigkeiten nach dem Heimgesetz.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Helge Schmidt
seit 1.2.2024
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
General Home and Healthcare GmbH
Germany
50000
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Senioren-Wohnpark Bad Langensalza GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 52.447,00 75.135,00
I. Sachanlagen 52.447,00 75.135,00
B. Umlaufvermögen 3.074.443,23 3.070.538,74
I. Vorräte 72.097,91 97.565,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.777.291,97 2.762.068,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 225.053,35 210.905,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 714,00 1.745,02
Aktiva 3.127.604,23 3.147.418,76

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 588.349,77 598.623,85
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 200.000,00 200.000,00
III. Bilanzgewinn 362.785,18 373.059,26
B. Rückstellungen 480.590,46 350.753,29
C. Verbindlichkeiten 2.057.235,19 2.196.822,53
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.057.235,19 2.196.822,53
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.428,81 1.219,09
Passiva 3.127.604,23 3.147.418,76

Anhang

1. Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der HRB-Nr. 161096 registriert. Erleichterungsvorschriften wurden teilweise in Anspruch genommen. Auf die Aufstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Abs. 1 HGB verzichtet. Soweit erforderlich wurden einzelne Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ihrem tatsächlichen Inhalt angepasst.
Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und der §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt.
Die Gliederung der Bilanz erfolgte im Rahmen der Vorschriften in § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB im Gesamtkostenverfahren.
Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßig linearer Abschreibung entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet.
Die Vorräte werden zum Nennwert bilanziert. Die Bewertung der Vorräte erfolgt mit den Anschaffungskosten. Das Niederstwertprinzip wird beachtet.
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet. Auf die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind, soweit wirtschaftlich und rechtlich erforderlich, Wertberichtigungen gebildet worden.
Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennbetrag bilanziert.
Das gezeichnete Kapital wird mit dem Nennbetrag bilanziert und ist betragsgleich im Handelsregister ausgewiesen.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.
Sämtliche Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem Stichtag, die zu Erlösen für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag führen, ausgewiesen. Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Auszahlungen vor dem Stichtag, die zu Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag führen, ausgewiesen.

3. Angaben zur Bilanz
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 1.787 (Vj. TEUR 1.904) und Forderungen aus dem Cash-Pool in Höhe von TEUR 445 (Vj. TEUR 445).
Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen TEUR 311 (Vj.: TEUR 411) solche gegen Gesellschafter.
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit kleiner als ein Jahr.

4. Beschäftigte Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr 2022 waren im Durchschnitt 97 Mitarbeiter beschäftigt.

5. Geschäftsführung
Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2022 waren Frau Gabriela Krohe, Hamburg und Herr Markus Speckenbach, Hamburg.
Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

6. Ergebnisverwendung
Der Jahresüberschuss beläuft sich auf EUR 189.725,92 und wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der Bilanzgewinn der Gesellschaft beläuft sich zum 31. Dezember 2022 auf EUR 362.785,18.

7. Sonstige Angaben
Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der MK-Kliniken AG zum 31.12.2022 einbezogen.

Hamburg, den 20. Februar 2023
Gabriela Krohe     Markus Speckenbach
Geschäftsführerin     Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.02.2023 festgestellt.

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