EK Projekt GmbHLiquidiert

80636 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 147061
Eingetragen
17.3.2003
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Bekleidung und BekleidungszubehörGroßhandel mit TextilienGroßhandel mit Bekleidung
Gegenstand
Einzel- und Großhandel mit Kleidung, Schuhen und Zubehör dazu (darunter Uhren und Schmuckartikel); Export und Import der genannten Waren und dazu notwendigen Anlagen; Vermittlung von Aufträgen; eigene Vermögensverwaltung; Kauf, Verkauf und Vermietung von Immobilien; Consultingund Werbetätigkeit.

Historie

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Management

NameRolle
Julia Eskov
seit 21.6.2013
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Josef-Priller-Str. 18, 86159 Augsburg
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

EK Projekt GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2,00 2,00
I. Sachanlagen 2,00 2,00
B. Umlaufvermögen 5.504,27 4.681,13
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.581,29 4.506,95
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 922,98 174,18
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 146.211,08 147.034,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 151.717,35 151.717,35

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 172.034,22 173.774,88
III. Jahresüberschuss 823,14 1.740,66
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 146.211,08 147.034,22
B. Verbindlichkeiten 151.717,35 151.717,35
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 151.717,35 151.717,35
Bilanzsumme, Summe Passiva 151.717,35 151.717,35

Anhang


ALLGEMEINE ANGABEN
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB.
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet.
Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses
(§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) wurden in Anspruch genommen.
BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN
Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
Die Abschreibungen werden beim beweglichen Anlagevermögen nach der linearen Methode vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter, die vor dem 01.01.2008 angeschafft oder hergestellt wurden (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 410 EUR netto) werden mit der Anschaffung als Aufwand gebucht. Geringwertige Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2007 angeschafft oder hergestellt wurden (Anschaffungs- oder Herstellungskosten von über 150 EUR bis 1.000 EUR) werden in einem Sammelposten erfasst und über 5 Jahre abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150 EUR werden mit der Anschaffung als Aufwand gebucht.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.
Handelswaren sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Marktpreisen bilanziert.
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.
Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen und werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.
Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.
ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 146.211,08 EUR aus.
Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der
Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren bestehen nicht.
Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 33.499,04 EUR mit einer Restlaufzeit bis zu fünf Jahren.
HAFTUNGSVERHÄLTNISSE
Am Abschlussstichtag liegen weder Eventualverbindlichkeiten noch andere nicht aus der Bilanz ersichtliche wesentliche Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB vor.
SONSTIGE ANGABEN
Geschäftsführer
Familienname Vorname ausgeübter Beruf
Kudrin Viktor Geschäftsführer
Eskov Julia Geschäftsführerin

ERGEBNISVERWENDUNG
Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis
Jahresüberschuss EUR 823,14 wie folgt zu verwenden:
Vortrag auf neue Rechnungen EUR 823,14
Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Ergebnisverwendung aufgestellt.

SONSTIGE ANGABEN

Im Wirtschaftsjahr 2011 waren durchschnittlich zwei Personen beschäftigt.

DATUM DER FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2011
Der Jahresabschluss wurde festgestellt und gebilligt am 15.12.2012

UNTERZEICHNUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2011
München, 15.12.2012 gez. V. Kudrin
(Ort) (Datum) (Unterschrift)
München, 15.12.2012 gez. J. Eskov
(Ort) (Datum) (Unterschrift)

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