IPP Verwaltungs GmbH
Selbe AdresseBeteiligungsgesellschaften
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Felix Werner Miederer seit 18.12.2025 | Prokura |
Timo Peter Dr. Reinschmidt seit 21.7.2023 | Geschäftsführer |
Jonathan Leßmann seit 20.1.2022 | Prokura |
Johannes von Selle seit 20.1.2022 | Prokura |
Henning Vollbehr seit 6.12.2021 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 10.00% |
| Name | Anteil |
|---|---|
Landesbank Baden-Württemberg AG | 30.00% |
SC Ventures Holdings Limited | 30.00% |
| 30.00% |
Eigentümerstruktur und Kapitalverteilung des Unternehmens
3 von 4 Anteilseignern sichtbar
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
SWIAT GmbHFrankfurt am MainJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewandt. Angabe und Begründung der gegenüber dem Vorjahr abweichenden Form der Darstellung Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr geändert. Für den Darstellungswechsel sind folgende Gründe anzuführen: Im Berichtsjahr wurde der Kontenrahmen zum Datev Kontenrahmen SKR 03 geändert. Dieser Wechsel wurde durchgeführt, da das Buchungssystem von der Datev eG eingesetzt wurde. Im Vorjahr wurde die Buchhaltung mit SAP erstellt. Alle Vergleichszahlen wurden angepasst, um eine konsistente Präsentation zu gewährleisten. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um entgeltlich erworbene Software. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt. Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Guthaben bei den Kreditinstituten, die zugleich verbundende Unternehmen sind, werden unter dem Posten Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben zur Bilanz Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Bei den Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 6.333.282,20 EUR (VJ: 739.032,90 EUR) handelt es sich um täglich fälliges Bankguthaben. Hiervon sind 5.378.878,62 EUR täglich fällige Bankguthaben bei der Gesellschafterin, der DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt am Main/Berlin (DekaBank). Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 198.718,51 EUR (VJ: 297.059,43 EUR) bestehen im Wesentlichen aus Erstattungsansprüchen der Umsatzsteuer 82.930,10 EUR. Weiterhin besteht eine Forderung in Höhe von 41.926,08 EUR für eine im Rahmen der Anmietung der Büroräume der Gesellschaft stehende Mietkaution. Forderungen aus Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag bestehen in Höhe von 33.855,96 EUR. Zudem besteht ein Wallet Guthaben bei Finway in Höhe von 5.326,85 EUR. Die Forderungen aus L+L betragen 32.130,00 EUR. Darüberhinaus besteht eine Forderung gegenüber der Krankenkasse in Höhe von 1.314,00 EUR. Die Vorsteuer im Folgejahr abziehbar beträgt 1.196,58 EUR. Die Restlaufzeit beträgt unter einem Jahr. Eigenkapital Das gezeichnete Kapital wurde im Geschäftsjahr um 70.000 EUR auf 100.000 EUR (VJ: 30.000 EUR) erhöht. Das gezeichnete Kapital ist in voller Höhe eingezahlt worden. Die Kapitalrücklage wurde um 11.900.000 EUR auf 17.000.000 EUR erhöht (VJ: 5.100.000 EUR). Die Erhöhung fand durch Bareinlagen in Höhe von 10.200.0000 EUR sowie einer Einbringung einer Sacheinlage in Höhe von 1.700.000 EUR statt. Ergebnisverwendung Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 weist einen Jahresfehlbetrag von 4.660.092,04 EUR (VJ: 3.138.396,03 EUR) aus. Der Jahresfehlbetrag 2023 wird in den Vortrag eingestellt und auf neue Rechnung vorgetragen. Angabe zu Verbindlichkeiten mit Restlaufzeitvermerken Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 97.435,31 EUR (Vorjahr: 219.868,41 EUR). Die Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen zu 35.232,49 EUR (VJ: 195.776,94 EUR) aus laufenden Lieferung und Leistungen. Weiterhin besteht eine Verbindlichkeit in Höhe von 55.061,62 EUR (VJ: 24.091,47 EUR) aus der Dezember Lohnsteuer.Weiterhin aus der Umsatzsteuer nicht fällig in Höhe von 5.130,00 EUR. Sowie eine Verbindlichkeit gegenüber der soziale Sicherheit in Höhe von 1.920,20 EUR. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung Das Rohergebnis in Höhe von 395.725,64 EUR (VJ: 117.761,13 EUR) besteht im Wesentlichen aus Umsatzerlösen in Höhe von 342.126,00 EUR (VJ: 0,00 EUR) abzüglich 7.266,30 EUR gewährter Skonti. Weiterhin führte die Auflösung der Rückstellung zu einem Ertrag in Höhe von 32.877,23 EUR (VJ:0,00 EUR). Die Erstattungen aus dem Aufwandsausgelichsgesetz betragen 16.895,54 EUR ( VJ: 0,00 EUR) sind ebenfalls im Rohergebnis enthalten. Zudem wurden versteuerte Sachbezüge dem Rohergebnis in Höhe von 9.109,00 EUR (VJ:0,00 EUR) hinzugerechnet. Erhaltene Skonto in Höhe von 815,68 EUR (VJ:0,00 EUR) wurden ebenfalls dem Rohergebnis hinzugerechnet. Sonstige Angaben Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 28, davon waren 7 in Teilzeit und 21 in Vollzeit beschäftigt. Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr bestellt: Herr Henning Vollbehr, Kronshagen Herr Dr. Timo Reinschmidt, Bad Soden Unterschrift der Geschäftsführung
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
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