grey & wolff Werbeagentur GmbHLiquidiert

20251 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 106282
Vorher
MOUSE HOUSE GMBH STUDIO FÜR ELEKTRONIC PUBLISHING + DESIGN
Eingetragen
12.2.1991
Branche
Druck- und MedienvorstufeTätigkeiten von WerbeagenturenGrafik- und Kommunikationsdesign
Gegenstand
Herstellung und Bearbeitung graphischer Entwürfe/-Layouts bis zum druckfertigen Litho, die Erstellung von Druckvorlagen aller Art einschließlich Entwurf, Satz, integrierter Graphik, Reinzeichnung, Computergraphik, Bildintegration, die Texterfassung mittels optischer Digitalisierung über Scanner oder manuell, die Logo-Digitalisierung, die Erstellung von Präsentationscharts und Overhead-Folien, die Erstellung von Video Animationen und Desk Top-Präsentationen, die Abwicklung von Druckaufträgen.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Konzern- und Jahresabschlüsse

grey&wolff Werbeagentur GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

7.970,00

12.966,00

II. Sachanlagen

65.966,11

22.530,00

III. Finanzanlagen

0,00

0,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

6.297,75

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.642.072,08

84.729,11

III. Wertpapiere

0,00

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

4.645,27

1.197,24

C. Rechnungsabgrenzungsposten

18.698,16

0,00

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

1.473.105,97

1.498.404,50

Summe Aktiva

3.218.755,34

1.619.826,85



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

78.000,00

25.564,59

II. Kapitalrücklage

0,00

0,00

III. Gewinnrücklagen

0,00

0,00

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

(963.453,14)

(1.673.922,56)

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

(587.652,83)

149.953,47

VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

1.476.105,97

1.498.404,50

B. Rückstellungen

1.509.445,78

12.742,32

C. Verbindlichkeiten

1.635.309,56

1.607.084,53

D. Rechnungsabgrenzungsposten

74.000,00

0,00

Summe Passiva

3.218.755,34

1.619.826,85

ANHANG


grey & wolff Werbeagentur GmbH (vormals Mouse House GmbH)


Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.
Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und im Anhang gesondert ausgewiesen und erläutert.
Mit Eintragung ins Handelsregister wurde am 10.02.07 die grey&wolff GmbH auf die Mouse House GmbH verschmolzen und in grey&wolff GmbH umbenannt.


Geschäftsführung
Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2007:
Herr Peter Gravier, Hamburg ab 02.10.2007 Herr Ulrich Veigel, Frankfurt Herr Hans-Jürgen Herzer, Düsseldorf bis 31.05.2007

Herr Ulrich Veigel ist einzelvertretungsberechtigt und laut Handelsregister von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Herr Peter Gravier ist in Gemeinschaft mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen vertretungsberechtigt.

Kapital- und Konzernverhältnisse
Das voll eingezahlte Kapital (Stammkapital) der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2007 EUR 78.000,00. Die Geschäftsanteile werden zu 100 % von der Grey Global Group Middle Europe GmbH & Co. KG, Düsseldorf gehalten.
Der Abschluss der Gesellschaft wird in den Abschluss der Konzernobergesellschaft WPP Group plc einbezogen, welcher am Sitz der Gesellschaft in London erhältlich ist.
Bilanzierungs- und Bew ertungsmethoden
Die Gesellschaft hat keine Bilanzierungshilfen in Anspruch genommen.
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert.
Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Angefallene plan­mäßige Abschreibungen werden abgesetzt. Zu- und Abgänge des Geschäftsjahres werden pro rata temporis abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gemäß § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennbeträgen bewertet.
Die Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten und erkennbare Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.
Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.


Erläuterungen zur Bilanz


Aktivseite

C. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände



Vorjahr


EUR

EUR

a) Anschaffungskosten



Vortrag zum 1. Januar 2007 (Vj.: 1. Januar 2006)

29.294,04

24.308,44

Zugänge

10.198,26

5.911,76

Abgänge

0,00

926,16


39.492,30

29.294,04

b) Wertberichtigung



Vortrag zum 1. Januar 2007 (Vj.: 1. Januar 2006)

16.328,04

6.562,44

Zugänge

15.194,26

10.691,76

Abgänge

0,00

926,16


31.522,30

16.328,04


7.970,00

12.966,00


Die erworbene Software wird unter den immateriellen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

II. Sachanlagen



Vorjahr


EUR

EUR

a) Anschaffungskosten



Vortrag zum 1. Januar 2007 (Vj.: 1. Januar 2006)

46.668,58

118.825,60

Zugänge

93.866,50

12.185,26

Abgänge

0,00

84.342,28


140.535,08

46.668,58

b) Wertberichtigung



Vortrag zum 1. Januar 2007 (Vj.: 1. Januar 2006)

24.138,58

49.773,60

Zugänge

50.430,39

15.353,52

Abgänge

0,00

40.988,54


74.568,97

24.138,58


65.966,11

22.530,00


Das Sachanlagevermögen setzt sich aus Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstat­tung, Einbauten in gemieteten Räumen sowie aus geringwertigen Wirtschaftsgütern zusam­men.

Weitere Details sind dem Anlagespiegel zu entnehmen.


D. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände



Vorjahr


EUR

EUR

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

401.671,99

67.788,80

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

921.661,08

16.330,00

Sonstige Vermögensgegenstände

318.739,01

610,31


1.642.072,08

84.729,11


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten wie im Vorjahr keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten Forderungen in Höhe von EUR 921.661,08 (Vj.: EUR 0,00) gegen einen Gesellschafter.


F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Zur Abdeckung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags von EUR 1.473.105,97 hat sich der Gesellschafter in einer Freistellungsvereinbarung verpflichtet, die Gesellschaft auf Anforderung von den das Vermögen übersteigenden Verbindlichkeiten freizustellen. Die bei Inanspruchnahme entstehende Forderung gegenüber dem Gesellschafter ist mit Rangrücktritt versehen. Insofern konnten die Überschuldungsfolgen abgewandt werden.



Passivseite
A. Eigenkapital
Das Stammkapital beträgt zum 31.12.2007 EUR 78.000,00. Wir verweisen auf unsere weiteren Erläuterungen auf Seite 1.

B. Rückstellungen



Vorjahr


EUR

EUR

Rückstellungen für Pensionen

416.057,00

0,00

Steuerrückstellungen

76.466,34

0,00

Sonstige Rückstellungen

1.016.922,44

12.742,32


1.509.445,78

12.742,32


Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für noch nicht genommenen Urlaub, Gehälter, Abfindungen, Rechtsberatung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Miete, kundenbezogenen Aufwand, Künstlersozialabgabe sowie sonstige Aufwendungen.


C. Verbindlichkeiten



Vorjahr


EUR

EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

28.459,59

2.415,13

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

1.500.409,12

1.600.890,14

Sonstige Verbindlichkeiten

106.440,85

3.779,26


1.635.309,56

1.607.084,53


Die Verbindlichkeiten enthalten wie im Vorjahr keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten Verbindlichkeiten gegenüber einem Gesellschafter in Höhe von EUR 1.499.738,78 (Vj.: EUR 1.600.890,14).
Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen EUR 101.826,73 (Vj.: EUR 3.779,26) auf Steuern und EUR 227,60 (Vj.: EUR 0,00) auf Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
Zu vermerkende Haftungsverhältnisse bestanden am Bilanzstichtag nicht.
Für die Beurteilung der Finanzlage bedeutend sind eingegangene Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von EUR 142.495,35.


Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:



Vorjahr


EUR

EUR

Löhne und Gehälter

2.996.183,55

202.863,09

Soziale Abgaben und Aufwendungen für



Altersversorgung und Unterstützung

430.341,92

54.232,66


3.426.525,47

257.095,75


Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung enthalten EUR 21.292,74 (Vj.: EUR 0,00) Aufwendungen für Altersversorgung.

Das Zinsergebnis enthält EUR 80.333,88 (Vj.: 0,00) Zinserträge aus verbundenen Unternehmen. Die Zinsaufwendungen aus verbundenen Unternehmen betragen EUR 105.358,60 (Vj. EUR 89.223,63).


Sonstige Angaben

Angaben gemäß § 285 Nr. 9 c HGB
Vorschüsse und Kredite wurden an Mitglieder der Geschäftsführung nicht gewährt. Gemäß § 288 HGB entfallen die Angaben nach § 285 Nr. 9 a und b HGB.
Düsseldorf, 30. Juni 2008


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