arthrospec AGLiquidiert

07745 Jena, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 502026
Eingetragen
12.11.2007
Branche
Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenHerstellung von orthopädischen ErzeugnissenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf
Gegenstand
Die Entwicklung, die Vermarktung und der Vertrieb von medizinischen Geräten und damit zusammenhängender Produkte und Dienstleistungen

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

arthrospec AG

Jena

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 27.500,00
B. Anlagevermögen 1.452,00 106,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 763,00 0,00
II. Sachanlagen 689,00 106,00
C. Umlaufvermögen 22.436,59 12.915,33
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.639,84 715,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.796,75 12.199,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva 23.888,59 40.521,33

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 632,09 34.839,59
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 15.160,41 0,00
III. Jahresfehlbetrag 34.207,50 15.160,41
B. Rückstellungen 4.000,00 2.520,00
C. Verbindlichkeiten 19.256,50 3.161,74
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 19.256,50 3.161,74
Bilanzsumme, Summe Passiva 23.888,59 40.521,33

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der arthrospec AG wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

  Verlustvortrag

Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Angaben in Fortführung des Jahresergebnisses

In Fortführung des Jahresergebnisses erfolgt die nachfolgende Darstellung:

Posten der Ergebnisverwendung Betrag

- Jahresfehlbetrag -34.207,50  Euro

- Verlustvortrag aus dem Vorjahr -15.160,41  Euro

+ Entnahmen aus Gewinnrücklagen 0,00  Euro

- Einstellungen in Gewinnrücklagen 0,00  Euro

- Einstellungen in die gesetzliche Rücklage 0,00  Euro

= Bilanzverlust -34.207,50  Euro

Entwicklung der Kapitalrücklagen

In die Kapitalrücklagen wurde im Geschäftsjahr ein Betrag von Euro 0,00 eingestellt.

Für das Geschäftsjahr wurden Euro 0,00 aus den Kapitalrücklagen entnommen.

  Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro -34.207,50. Dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen.

In die Rücklagen werden Euro 0,00 eingestellt.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von Euro 0,00 vorgesehen.

Auf neue Rechnung werden insgesamt Euro -34.207,50 vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten, gem. Protokoll zur konstituierenden Aufsichtsratssitzung der arthrospec AG Jena vom 10.06.2008 die folgenden Personen dem Vorstand an:

bis 04.08.2008 Dipl.-Ing. Holger Plettenberg, geb. am 22.12.1970, wohnhaft in Erfurt ab 04.08.2008 alleiniger Vorstand Dipl.-Kfm. Michael Raich, 11.04.1973, wohnhaft in Bad Homburg.

Dem Aufsichtsrat gehörten, gem. Protokoll über die außerordentliche Hauptversammlung der arthrospec AG Jena vom 20. September 2007, folgende Personen an:

Univ.-Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Gunther Hofmann, geb. am 22.05.1957, wohnhaft in Jena
Dipl.-Ing. Martin Hoffmann, geb. am 25.08.1968, wohnhaft in Bad Langensalza
Dr. med. Gunter Spahn, geb. am 13.03.1959, wohnhaft in Creuzburg

Herr Dr. Gunter Spahn und Herr Dr. Gunther Hofmann haben auf eigenen Wunsch zum 31.12.2008 den Aufsichtsarat verlassen, für die restliche Amtszeit wurden ohne Gegenstimmen in den Aufsichtsrat gewählt und wurden mit sofortiger Wirkung zum Aufsichtsrat bestellt:

Michaela Hofmann, geb. Kästle, geb. am 16.08.1965, wohnhaft in Jena
Silke Spahn, geb. Fiedler, geb. am 22.02.1966, wohnhaft in Creuzburg

  Weitere Angabepflichten nach dem Aktiengesetz

Angaben über den Bestand, den Zugang und die Verwertung von Vorratsaktien

Bestand an Vorratsaktien 0,00  Euro

+ Zugang 0,00  Euro

 0,00  Euro

davon im Berichtsjahr verwertet 0,00  Euro

Angaben über den Bestand, den Erwerb und die Veräußerung eigener Aktien

Im Geschäftsjahr wurden 0,00 eigene Aktien erworben. Der Anteil am Grundkapital beträgt 0%.

  Angaben über die Gattung der Aktien

Das Grundkapital von 50.000,00 ist eingeteilt in:

 50.000,00 auf den Namen lautende Stückaktien zu 1,00 Euro

Zusätzliche Angaben auf Grund der Auskunftspflicht gegenüber der Hauptversammlung

Aufgliederung der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

Die nachfolgende Darstellung zeigt Restlaufzeiten und Sicherungsrechte der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten.

Art der Verbindlichkeit Laufzeit bis zu 1 Jahr S i c h e r u n g
 Betrag  Betrag Vermerk
   Euro   Euro 

aus Lieferungen und Leistungen 1.601,84 1.601,84

sonstige Verbindlichkeiten 6.010,86 6.010,86

Aufgliederung der Umsatzerlöse

Im laufenden Geschäftsjahr wurden Umsatzerlöse in Höhe von 25.750,00 Euro erzielt. Als sonstige betriebliche Einnahmen wurden "de minimis" - Beihilfen und Zuschüsse der Thüringer Aufbaubank erfasst.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres waren 2 Arbeitnehmer im Unternehmen beschäftigt.

Materialaufwand

Der Materialaufwand des Geschäftsjahres beträgt Euro 54.234,00 und gliedert sich wie folgt:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe 0,00  Euro
b) Fremdleistungen 54.234,00  Euro

  Vergütungen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Die Gesamtbezüge des Vorstands beliefen sich auf Euro 17.605,31.

Die Aufsichtsratstätigkeiten wurden im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von 0,00 Euro vergütet und sind im Gesamtbezug enthalten.

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Im Posten sonstige Rückstellungen sind die nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten enthalten.

Rückstellung für Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen in Höhe von Euro 1.500,00.

Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses in Höhe von Euro 0,00.

Rückstellung für die Verpflichtung zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Urlaubsansprüche bestanden in Höhe von Euro 1.900,00.

Anlagespiegel

Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2008
Zugänge
Abgänge
Umbuchungen
Euro
Euro
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände
 
 
 
 
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
0,00
790,00
0,00
0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände
0,00
790,00
0,00
0,00
Sachanlagen
 
 
 
 
technische Anlagen und Maschinen
0,00
1.100,40
0,00
0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
116,81
0,00
0,00
0,00
Summe Sachanlagen
116,81
1.100,40
0,00
0,00
Summe Anlagevermögen
116,81
1.890,40
0,00
0,00
kumulierte Abschreibungen 31.12.2008
Zuschreibungen Geschäftsjahr
Buchwert 31.12.2008
Abschreibungen Geschäftsjahr
Euro
Euro
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände
 
 
 
 
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
27,00
0,00
763,00
27,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände
27,00
0,00
763,00
27,00
Sachanlagen
 
 
 
 
technische Anlagen und Maschinen
459,40
0,00
641,00
459,40
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
68,81
0,00
48,00
58,00
Summe Sachanlagen
528,21
0,00
689,00
517,40
Summe Anlagevermögen
555,21
0,00
1.452,00
544,40

Nachrichten & Medien

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