KR Rohrsysteme GmbHLiquidiert

13509 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 96036
Vorher
KSS Stahlbearbeitungs GmbH
Eingetragen
25.2.2005
Branche
Großhandel mit FlachglasHerstellung von Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus StahlHerstellung von Präzisionsstahlrohren
Gegenstand
der Handel und der Zuschnitt von Flachprodukten und Trägern sowie Profilen und Rohren

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Kuhlmann
seit 20.3.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Berlin
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

KR Rohrsysteme GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,00

1,00

II. Sachanlagen

53.909,00

57.031,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

139.460,29

103.406,70

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

153.164,82

238.278,84

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

20.492,26

22.469,94

C. Rechnungsabgrenzungsposten

6.519,03

8.103,97

Summe Aktiva

373.546,40

429.291,45



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag

57.815,34

39.745,53

III. Jahresüberschuss

3.235,79

18.069,81

B. Rückstellungen

10.001,60

13.020,24

C. Verbindlichkeiten

277.493,67

333.455,87

Summe Passiva

373.546,40

429.291,45

ANHANG


I. Vorbemerkung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes, betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, aufgestellt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Für die geringwertigen Wirtschaftsgüter wird gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet, soweit der Wert für das einzelne Wirtschaftsgut EUR 150,00, aber nicht EUR 1.000,00 übersteigt.

Der Sammelposten für die geringwertigen Wirtschaftsgüter wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel aufgelöst.

Der Sammelposten wird aufgrund seiner untergeordneten Bedeutung in der Handelsbilanz aktiviert.

Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bewertet.

Erkennbare Einzelrisiken bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in ausreichendem Maße Rechnung getragen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen enthalten die Vorsorge für die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.


III. Erläuterungen zur Bilanz

A K T I V A

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel zum 31.12.2012 dargestellt.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Steuererstattungen in Höhe von insgesamt EUR 2.294,80 (Vj. EUR 0,00) enthalten.

Außerdem ist in den sonstigen Vermögensgegenständen ein Darlehen an den Geschäftsführer enthalten, das zum Bilanzstichtag in Höhe von EUR 2.455,74 valutiert und mit 6 v.H. verzinst ist.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Versicherungen, Werbeanzeigen, Kfz-Steuern, Gebühren sowie die Periodenabgrenzung einer Finanzierung bei der VW-Bank.


P A S S I V A

Die sonstigen Rückstellungen wurden für Kosten der Aufbewahrungspflicht und für Jahresabschlusskosten gebildet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Bilanzstichtag EUR 79.332,87 (Vj. EUR 134.811,53), davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 39.274,17 (Vj. EUR 72.443,67).

Der Berliner Sparkasse wurden in gesonderten Verträgen folgende Sicherheiten bestellt: Selbstschuldnerische Bürgschaft des Gesellschafter-Geschäftsführers, Herrn Thomas Kuhlmann, in Höhe von EUR 110.000,00 und Abtretung einer Risikolebensversicherung zugunsten des Kreditinstituts.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern mit EUR 0,00 (Vj. EUR 18.004,24) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit mit EUR 0,00 (Vj. EUR 1.235,21) enthalten. Alle sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.


IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Wirtschaftsjahr 2012 wurden weder Investitionsabzugsbeträge noch außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.


V. Sonstige Angaben

Alleiniger Geschäftsführer war in 2012 Herr Thomas Kuhlmann, Berlin.

 

Berlin, den 23. Oktober 2013

Thomas Kuhlmann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 23.10.2013

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