Merten und Sauer GmbHLiquidiert

63743 Aschaffenburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 7132
Vorher
UTA GmbH CNC-Fräsen, Drehen, Komponentenbau
Eingetragen
30.12.1998
Branche
Herstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungHerstellung von TurbinenHerstellung von handgeführten Werkzeugen mit Motorantrieb
Gegenstand
die Herstellung und der Vertrieb von mechanischen Teilen, insbesondere von Präzisionsteilen, sowie die Durchführung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden Geschäfte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Merten
seit 3.8.2022
Liquidator
Joachim Sauer
seit 3.8.2022
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Ruethairat Jitman
25000
50.00%
Tanja Merten
25000
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Merten und Sauer GmbH (vormals: UTA GmbH CNC-Fräsen, Drehen, Komponentenbau)

Aschaffenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 4.715,00 5.525,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 228,00
II. Sachanlagen 4.711,00 5.297,00
B. Umlaufvermögen 358.270,52 423.434,12
I. Vorräte 337.925,00 327.915,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.921,47 95.040,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 424,05 478,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 89,00 89,00
Summe Aktiva 363.074,52 429.048,12

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital -31.547,31 25.411,82
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 152,77 -31.511,15
III. Jahresfehlbetrag 56.959,13 31.663,92
B. Rückstellungen 13.596,00 14.521,00
C. Verbindlichkeiten 381.025,83 389.115,30
Summe Passiva 363.074,52 429.048,12

Anhang

A. AllgemeineAngaben

1. Rechnungslegung
DerJahresabschluss der UTA GmbH wurde auf der Grundlage derRechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen desGmbH-Gesetzes zu beachten. Die Gliederung des Jahresabschlusseserfolgt nach den Vorschriften §§ 266 ff HGB.
SoweitWahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- undVerlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, sind dieseaus Gründen der Übersichtlichkeit im Anhangdargestellt.
DieGewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahrengem. § 275 Abs. 2 HGB n.F. gegliedert.
DieGesellschaft ist zum 31. Dezember 2020 in Höhe von EUR 31.547,31bilanziell überschuldet. Es besteht jedoch keineinsolvenzrechtliche Überschuldung und damit keineInsolvenzantragspflicht, da die Gesellschafter eine geeigneteRangrücktrittserklärungen bis zur Gesamthöhe von EUR 48.000,00abgegeben haben. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgtedeshalb unter der Annahme derUnternehmensfortführung.

2. Größenklassen
Nach denin § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft einekleine Kapitalgesellschaft.

3. Gesellschaftsidentifikation lautRegistergericht
Firma: UTA GmbH CNC-Fräsen, Drehen, Komponentenbau
Sitz: Aschaffenburg
Eintragung: Handelsregister HRB 7132
Aschaffenburg

B. Angaben zuBilanzierung undBewertungsmethoden

DieBewertungsmethoden werden unverändert gegenüber dem Vorjahrangewandt.

1. Anlagevermögen undForderungen
Dieentgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände desAnlagevermögens werden grundsätzlich zu Anschaffungskostenzuzüglich Anschaffungsnebenkosten aktiviert und sofern sie derAbnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungenvermindert.
Dieentgeltlich erworbenen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögenswerden grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskostenzuzüglich Anschaffungsnebenkosten aktiviert und soweit abnutzbar,um planmäßige Abschreibungen vermindert.
In dieHerstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbarenKosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.
Dieplanmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichenNutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend densteuerlichen Vorschriften linear und degressivvorgenommen.
DieFinanzanlagen werden wie folgt angesetzt undbewertet:
·Beteiligungen zu Anschaffungskosten,
·Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten,
·Ausleihungen zum Nennwert,
·unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwertund
·sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten.
Soweiterforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigereWert angesetzt.
Die Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und Handelswaren werden zu Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten angesetzt.Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurdendiese angesetzt.
Fertige undunfertige Erzeugnisse werden zu Herstellungskostenbewertet.
Forderungenund Wertpapiere werden unter Berücksichtigung aller erkennbarenRisiken bewertet. Dem allgemeinen Kreditrisiko sowie dem internenZinsverlust wird durch eine Pauschalwertberichtigung, des um dieeinzelwertberichtigten Forderungen bereinigtenNettoforderungsbestandes, Rechnung getragen. Die zweifelhaftenForderungen werden durch angemessene Einzelwertberichtigungenkorrigiert.
Der Bestandan liquiden Mitteln wird mit Nominalwertenbewertet.
Der Ansatzder sonstigen Aktiva erfolgt zu Nennwerten.

2. Rückstellungen undVerbindlichkeiten
DieRückstellungen werden mit den nach vernünftiger kaufmännischerBeurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt. BeiRückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahrwerden erwartete Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt undentsprechend ihrer Restlaufzeit mit dem durchschnittlichenMarktzinssatz der vergangenen sieben Jahreabgezinst.
DieSteuerrückstellungen beinhalten für das Geschäftsjahr betreffende,noch nicht veranlagte Steuern.
Die sonstigenRückstellungen wurden für alle weiteren ungewissenVerbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risikenberücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetragangesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgenlagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswertangesetzt.

3. Haftungsverhältnisse
DieHaftungsverhältnisse gem. §§ 251, 268 Abs. 7 HGB werden nach denfür Verbindlichkeiten geltenden Grundsätzen unter Berücksichtigungder Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme ausgewiesen. DieRisikoeinschätzung der Inanspruchnahme erfolgt auf der Grundlagevernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

C. Erläuterungen zurBilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr alseinem Jahr sind in den sonstigen Vermögensgegenständen nichtenthalten.

Forderungen gegen Gesellschafter bestehenkeine.

2. Verbindlichkeiten
DieVerbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:


Restlaufzeit

Berichtsjahr

Vorjahr

Von mehr als einemJahr

92.662,44 EUR

113.712,44 EUR



D. Ergebnisvortrag

1. Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmungmit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendungvor:
Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR56.959,13.
Einschließlich des zu berücksichtigendenVerlustvortrags ergibt sich ein Betrag von EUR 57.111,90, der aufneue Rechnungen vorgetragen wird.

E. SonstigePflichtangaben

1. Geschäftsführungsorgane
Während desabgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmensdurch folgende Personen geführt:
JoachimSauer
ThomasMerten

2. Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer
Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführervergebenen Krediten wird berichtet:

Es besteht ein Verrechnungskonto für HerrnJoachim Sauer in Höhe von EUR 22.588,64 und für Herrn Thomas Mertenin Höhe von EUR 47.868,66.

3. Arbeitnehmer
Während des Geschäftsjahres wurdendurchschnittlich 10 Arbeitnehmerbeschäftigt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 15.12.2021.

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