Cortado Mobile Solutions GmbH

Alt-Moabit 91A, 10559 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 163439
Eingetragen
12.12.2014
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Geräten der UnterhaltungselektronikHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von Softwarelösungen für mobile Endgeräte

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Michael Rödiger
seit 20.12.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.001 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Cortado Mobile Solutions GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen 6.168,93 9
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen an solchen Rechten 834,00 1
II. Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.334,93 8
B. Umlaufvermögen 958.924,09 1.068
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 6.752,99 7
2. Fertige Erzeugnisse und Waren 88.914,78 67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 64.251,09 63
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 1
2. Forderungen gegen Gesellschafter 746.162,96 883
3. Sonstige Vermögensgegenstände 52.842,27 47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 0
C. Rechnungsabgrenzungsposten 18.170,52 16
Summe Aktiva 983.263,54 1.093

PASSIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital 379.696,93 380
I. Gezeichnetes Kapital 25.001,00 25
II. Kapitalrücklage 356.056,87 356
III. Bilanzverlust -1.360,94 -1
B. Rückstellungen 54.784,32 87
Sonstige Rückstellungen
C. Verbindlichkeiten 282.706,25 352
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.056,73 14
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 176.975,48 260
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 94.229,23 46
5. Sonstige Verbindlichkeiten 7.444,81 7
davon
- aus Steuern € 7.444,81 (Vorjahr T€ 7)
- im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0 (Vorjahr T€ 0)
D. Rechnungsabgrenzungsposten 266.076,04 274
Summe Passiva 983.263,54 1.093

ANHANG

I. Allgemeines

Die Cortado Mobile Solutions GmbH hat ihren Sitz in Berlin. Sie wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 24.11.2014 gegründet und wird beim Amtsgericht Charlottenburg unter HRB 163439 B geführt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Die ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften im Zweiten Abschnitt (§§ 264 ff.) wurden beachtet.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 2 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Die Cortado Mobile Solutions GmbH ist eine 100% Tochter der Cortado Holding AG. Zusammen mit der ThinPrint GmbH bilden diese drei Unternehmen eine Organschaft.

Zwischen der Cortado Mobile Solutions GmbH als Organgesellschaft und der Cortado Holding AG als Organträger besteht eine umsatz-, körperschaft- und gewerbesteuerliche Organschaft

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rückstellungen sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).

Aktiva

Anlagevermögen

Erworbene

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, angesetzt.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen gemäß der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, angesetzt.

Die Abschreibungszeiträume basieren auf der jeweils voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die unterjährig erworben wurden, werden zeitanteilig abgeschrieben.

Von der Möglichkeit geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten nicht mehr als € 800,00 betragen, im Jahr des Zugangs voll abzuschreiben, wurde uneingeschränkt Gebrauch gemacht.

Umlaufvermögen

Der Ansatz der Vorräte erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Für das allgemeine Kreditrisiko der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % der nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungen gebildet worden.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Passiva

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in Höhe des Betrags angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung notwendig ist.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in fremder Währung erfolgte bei den Forderungen und Bankguthaben sowie bei den Verbindlichkeiten mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten die erhaltenen Zahlungen für die Leistungen, die das Unternehmen erst in den nächsten Perioden erbringt. Diese werden in den Folgeperioden zeitanteilig aufgelöst.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Umlaufvermögen

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. mit dem zum Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den Forderungen ist eine Forderung gegen Gesellschafter in Höhe von € 746.162,96 enthalten (Vorjahr: € 882.675,91).

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital ist das im Handelsregister eingetragene Stammkapital der Gesellschaft. Das Stammkapital von € 25.001,00 ist in voller Höhe eingezahlt.

Der Bilanzverlust entwickelte sich wie folgt:

Bilanzverlust zum 31.12.2022 -1.360,94
Jahresüberschuss 2023 0,00
Bilanzverlust zum 31.12.2023 -1.360,94

Rückstellungen

Bei den Sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für:

T€
Gewährleistungen/Support 26
Vertriebsprovisionen der Mitarbeiter 11
Urlaubsansprüche/Überstunden 9
Übrige 8
55

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 176.975,48 (Vorjahr: € 260.103,94) sowie gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von € 94.229,23 (Vorjahr: € 45.554,02) enthalten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 176.975,48 (Vorjahr: € 260.103,94).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 3.840,83 (Vorjahr: € 10.320,54).

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den Sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus realisierten Kursgewinnen und aus der Währungsumrechnung in Höhe von € 350,70 (Vorjahr: € 711,55) enthalten.

In den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen aus realisierten Kursverlusten und aus der Währungsumrechnung in Höhe von € 445,12 (Vorjahr: T€ 1) enthalten.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 23,61). Diese betreffen im Wesentlichen Eingangsrechnungen für andere Geschäftsjahre.

V. Sonstige Pflichtangaben

Die Arbeitnehmerzahl belief sich im Jahresdurchschnitt auf 18 Beschäftigte (Vorjahr: 15 Beschäftigte).

Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich durch die beiden Geschäftsführer Benjamin Schüler und Michael Rödiger vertreten.

Ein Aufsichtsrat oder Beirat bestehen nicht.

 

Berlin, den 22. August 2024

gez.

Benjamin Schüler

Michael Rödiger

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 23. August 2024

Nachrichten & Medien

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