Forever 21 Germany GmbHLiquidiert

Maximiliansplatz 5, 80333 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 191926
Eingetragen
4.5.2011
Branche
Einzelhandel mit WohnmöbelnEinzelhandel mit BekleidungEinzelhandel mit Textilien
Gegenstand
Einzelhandel, insbesondere mit Modeartikeln, Accessoires und Einrichtungsgegenständen.

Historie

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Management

NameRolle
Linda Inhee Chang
seit 4.12.2013
Geschäftsführer
Alex Changho Ok
seit 4.5.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Forever 21 Global B.V.
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Forever 21 Global B.V.
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Forever 21 Germany GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 04.03.2011 bis zum 29.02.2012

BILANZ



AKTIVA

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Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

EUR

25519

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

EUR

25519

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

EUR

65937

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

EUR

64567

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

EUR

1370

C. Rechnungsabgrenzungsposten

EUR

975353

Summe Aktiva

EUR

1066809



PASSIVA

scroll

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

EUR

0

I. Gezeichnetes Kapital

EUR

2500

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

EUR

-100353

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

EUR

975353

B. Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

EUR

1066809

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

EUR

1066809

ANHANG zum Jahresabschluss 2011/2012

1.

Allgemeine Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss zum 29. Februar 2012 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung aufgestellt. Neben den gesetzlich geforderten Angaben in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und im Anhang sind keine weitere Angaben zur Vermittelung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft erfoderlich.

Bei der Bilanzierung und Bewertung wurde den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen, insbesondere dem Prinzip der Unternehmensfortführung (going-concern-Prinzip), Rechnung getragen. In Übereinstemmung mit dem Prinzip der Vorsicht wurden erkennbare Risken und drohende Verluste, deren Ursachen berücksichtigt, Gewinne jedoch nur insoweit ausgewiesen, als sie realiert wurden. Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Die Grundsätze der Vollständigkeit und Willkürfreiheit wurden beachtet. Abweichungen von den bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bestehen.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung folgt in allen Punkten den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere den §§ 266 und 275 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Änderungen gegenüber dem Vorjahr wurden nicht vorgenommen (§ 265 Abs 2 HGB) .

Bei der Erstellung des Anhanges wurde von den größenabhängigen Erleichterungen des §§ 267a und 274a HGB Gebrauch gemacht.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden unternehmensrechlichen Bilanzierungsgebote oder- verbote ausnahmlos eingehalten. Bilanzierungshilfen wurden keine augesetzt.

1.

Er läuterungen zur Bilanz

Posten in fremder Währung wurden mit dem Anschaffungskurs, höchstens jedoch zum Devisengeldkurs (Forderungen) und mindestens mit dem Devisenbriefkurs (verbindlichkeiten) zum Bilanztag in Euro umgerechnet.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungsksoten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear. Geringwertige Vermögensgegenstände werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang behandelt. Außerpanmäßige Abschreibungen wurden im Geschäftsjahr nicht vorgenommen.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Aufgliederung der Jahresabschreibung nach einzelnen Posten ist aus dem tieferstehenden Anlagespiegel ersichtlich:

scroll

Ansch-Wert 04.03.2011

29.02.2012

Zugang

Umbuchung

Abgang

Umbuchung

A. Anlagevermögen

EUR (‘000)

EUR (‘000)

EUR (‘000)

Sachanlagen

1. Betriebs-u.

0

0

0

Geschäftsgebäude

0

0

0

2. Betriebs-u.

0

0

0

Geschäftsausstatung

0

0

0

3. andere Anlagen

0

0

0

0

0

0

4. Anlagen in Bau

0

0

0

0

25

0

Summe Anlagenspiegel

0

0

0

0

25

0

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Abschreibung kumuliert

04.03.2011

29.02.2012

Buchwert

04.03.2011

29.02.2012

A. Anlagevermögen

EUR (‘000)

EUR (‘000)

Sachanlagen

1. Betriebs-u.

0

0

Geschäftsgebäude

0

0

2. Betriebs-u.

0

0

Geschäftsausstatung

0

0

3. andere Anlagen

0

0

0

0

4. Anlagen in Bau

0

0

0

25

Summe Anlagenspiegel

0

0

0

25

scroll

Abschreibung

Zuschreibung

A. Anlagevermögen

EUR (‘000)

Sachanlagen

1. Betriebs-u.

0

Geschäftsgebäude

0

2. Betriebs-u.

0

Geschäftsausstatung

0

3. andere Anlagen

0

0

4. Anlagen in Bau

0

0

Summe Anlagenspiegel

0

0

Die Forderungen sind zu Anschaffungswerten bewertet. Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeitennder in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen:

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Gesamtbedrag

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

EUR (‘000)

EUR (‘000)

sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände

65

65

Die Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbeträgen angesetz. Zur Fristigkeit der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten werden folgende Erläuterungen:

scroll

Gesamtbetrag

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

Davon Restlaufzeit ü ber 1 Jahr

Davon Restlaufzeit zw. 1 und 10 Jahr

EUR (‘000)

EUR (‘000)

EUR (‘000)

EUR (‘000)

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

1.067

1.067

-

-

Davon sonstige

1.067

1.067

-

-

Summe Verbindlichkeiten

1.067

1.067

-

-

 

Los Angeles, CA, U.S.A., den 24. Juni 2014

gez. Alex Changho Ok u. Linda Inhee Chang

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26.06.2014

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