Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 380587
Eingetragen
19.1.1980
Branche
Herstellung von Heizkörpern für ZentralheizungenVeredlung von HolzwarenWärme- und Kältehandel
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Design, Produktion und Vertrieb von innovativen Heizsystemen für den Wohnraum - Pelletöfen, Kaminöfen für Stückholz, Elektrowärmesysteme und Living Design Produkte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jérôme Bourdier
seit 29.10.2025
Geschäftsführer
Marie-Claire Gärtner
seit 16.2.2024
Prokura
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
692.000 €
98.86%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wodtke GmbH

Tübingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 107.754,81 116.570,16
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.039,00 1.065,00
II. Sachanlagen 104.214,81 113.005,16
III. Finanzanlagen 2.501,00 2.500,00
B. Umlaufvermögen 4.493.457,47 4.747.050,70
I. Vorräte 3.960.344,64 3.058.740,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 514.393,93 1.180.651,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.718,90 507.659,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 20.605,69 10.532,73
Aktiva 4.621.817,97 4.874.153,59

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.733.827,92 3.907.516,12
I. Gezeichnetes Kapital 700.000,00 700.000,00
II. Kapitalrücklage 388.767,45 388.767,45
III. Gewinnvortrag 2.368.748,67 930.666,77
IV. Jahresüberschuss 276.311,80 1.888.081,90
B. Rückstellungen 343.493,69 271.368,01
C. Verbindlichkeiten 542.829,76 692.352,82
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.666,60 2.916,64
Passiva 4.621.817,97 4.874.153,59

Anhang

Wodtke GmbH, Tübingen

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Sitz der Wodtke GmbH ist in Tübingen. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer  HRB 380587 eingetragen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Bilanz ist entsprechend den Gliederungsvorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend den Gliederungsvorschriften des § 275 HGB aufgestellt.

Die größenabhängigen Erleichterungen für den Anhang für kleine Kapitalgesellschaften werden in Anspruch genommen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände gemäß § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB werden zu Herstellungskosten nach § 255 Abs. 2a Satz 1 iVm Abs. 2 HGB, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte lineare Abschreibungen bewertet. Die nach § 253 Abs. 3 Satz 1 HGB geschätzte Nutzungsdauer beträgt jeweils fünf Jahre.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte lineare Abschreibungen über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von drei bis zehn Jahren, bewertet.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, abzüglich planmäßiger, nutzungsbedingter Abschreibungen. Dabei kommt grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt grundsätzlich zwischen drei und fünfzehn Jahren, bei bestimmten Einbauten in fremde Grundstücke 25 Jahre. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 250,00 Euro werden direkt als aufwand erfasst. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen mehr als 250,00 Euro und 800,00 Euro werden ab dem Geschäftsjahr 2022 im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im Zugangsjahr als Abgang behandelt. Bis zum Geschäftsjahr 2021 wurden geringwertige Wirtschaftsgüter jeweils in einem Sammelposten erfasst, der im Geschäftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Jahren jeweils mit einem Fünftel aufgelöst wird.

Voraussichtlich dauernden Wertminderungen, die über den nutzungsbedingten Werteverzehr hinausgehen, wird durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Wurden in den Vorjahren außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen und sind die Gründe für die Wertminderung in der Zwischenzeit ganz oder teilweise entfallen, erfolgt eine Wertaufholung bis höchstens zu den fortgeführten Anschaffungskosten.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten oder, bei voraussichtlich dauernder Wertminderung, mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten unter Einbeziehung von Anschaffungsnebenkosten und unter Berücksichtigung von Anschaffungspreisminderungen bewertet.

Die Herstellungskosten der unfertigen und fertigen Erzeugnisse enthalten neben den Einzelkosten angemessene Teile der notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den Werteverzehr des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1,0 % auf die Netto-Forderungen Rechnung getragen.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Angaben zur Bilanz

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von TEuro 55,3 (Vorjahr: TEuro 7,5) enthalten.

Von den Forderungen haben TEuro 0,0 (Vorjahr: TEuro 0,0) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEuro 0,0 (Vorjahr: TEuro 247,1) enthalten.

Von den Verbindlichkeiten haben TEuro 542,8 (Vorjahr: TEuro 692,4) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und TEuro 0,0 (Vorjahr: TEuro 0,0) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Von den Verbindlichkeiten haben TEuro 0,0 (Vorjahr: TEuro 0,0) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahre.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen für Produktions-, Lager- und Büroflächen. Die Mietverhältnisse können mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten jeweils zum 30.06. und zum 31.12. eines Jahres gekündigt werden. Der Mietaufwand im Geschäftsjahr 2023 beträgt TEuro 309,4 (Vorjahr: TEuro 309,4).

Außerdem bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen für Fahrzeuge in Höhe von TEuro 67,0 (Vorjahr: TEuro 83,4).

Im Geschäftsjahr 2023 wurden durchschnittlich 37 (Vorjahr: 39) Arbeitnehmer beschäftigt.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Tübingen, den 16.12.2024

gez. Christiane Wodtke


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2024 festgestellt.

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