Collibri Buchladen GmbH

Markt 19, 97421 Schweinfurt, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Schweinfurt HRB 1071
Eingetragen
25.2.1982
Branche
Einzelhandel mit BüchernEinzelhandel mit Schreib- und Papierwaren, Schul- und BüroartikelnEinzelhandel mit bespielten Ton- und Bildträgern (ohne Audiobooks)
Gegenstand
Der Einzelhandel (Ladenbetrieb) mit Büchern, Schreibwaren, Tonträgern (Schallplatten und Kassetten).

Historie

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Management

NameRolle
Walter Raab
seit 17.1.2003
Geschäftsführer
Katharina Hess
seit 17.1.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Walter Raab
50.00%
Katharina Hess
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Walter Raab
Roßbrunnstr. 5, 8720 Schweinfurt
25.000 DM
50.00%
Katharina Hess
Roßbrunnstr. 5, 8720 Schweinfurt
25.000 DM
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Collibri Buchladen GmbH

Schweinfurt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 33.286,55 41.169,28
I. Sachanlagen 32.467,77 40.350,50
II. Finanzanlagen 818,78 818,78
B. Umlaufvermögen 192.865,71 152.987,71
I. Vorräte 89.493,77 83.276,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 63.637,09 41.430,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 39.734,85 28.280,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 200,00 392,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 226.352,26 194.548,99

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 114.515,54 116.195,89
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 88.950,95 90.631,30
B. Rückstellungen 7.251,00 7.386,00
C. Verbindlichkeiten 104.585,72 70.967,10
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 97.419,12 55.967,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 226.352,26 194.548,99

Anhang


 
  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Collibri Buchladen GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 150,00 aber nicht mehr als EUR 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.
Der steuerliche Sammelposten wurde in die Handelsbilanz übernommen, da er von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

  Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

  Angaben zur Bilanz

  Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
 (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Ausleihungen
0,00
Forderungen
10.309,60
Verbindlichkeiten
0,00


  Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

  Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 97.419,12 (Vorjahr: EUR 55.967,10).

  Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

  Sonstige Angaben

  Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Raab Walter
ausgeübter Beruf:
Buchhändler
Geschäftsführer:
Hess Katharina
ausgeübter Beruf:
Buchhändlerin


UNTERZEICHNUNG,

Schweinfurt, 30.07.2012, gez. Walter Raab u. Katharina Hess

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.07.2012 festgestellt.

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