Stammdaten

Register
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4658
Eingetragen
5.11.1991
Branche
Erbringung von LogistikdienstleistungenGüterbeförderung im StraßenverkehrVermittlungstätigkeiten für die Güterbeförderung
Gegenstand
der Betrieb einer Spedition, einer Lagerei und die Durchführung von Möbeltransporten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Klaus Robert Setzer
seit 19.1.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert90.00% ungelöst

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Setzer Verwaltung GmbH & Co. KG
Germany
45000
90.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Robert Setzer GmbH

Großheubach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.538.294,50 1.717.381,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 40.924,50 46.994,50
II. Sachanlagen 1.496.120,00 1.669.137,00
III. Finanzanlagen 1.250,00 1.250,00
B. Umlaufvermögen 2.754.637,16 2.527.767,79
I. Vorräte 149.265,13 175.433,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.620.710,09 1.725.223,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 984.661,94 627.110,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 60.687,17 51.844,14
Aktiva 4.353.618,83 4.296.993,43

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.206.748,28 1.728.486,13
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 2.181.183,69 1.702.921,54
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 9.250,00 18.250,00
C. Rückstellungen 296.651,92 229.467,66
D. Verbindlichkeiten 1.832.861,32 2.311.669,05
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 916.445,02 797.555,24
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 916.416,30 1.514.113,81
E. Rechnungsabgrenzungsposten 8.107,31 9.120,59
Summe Passiva 4.353.618,83 4.296.993,43

Anhang


1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes (GmbHG) zu beachten.

Darstellung und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 HGB. Bei der Aufstellung des Anhangs wurde von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften der § § 274 a, 276 Satz 2, 288 Satz 1 HGB teilweise Gebrauch gemacht.
Entsprechend der Vereinfachungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB hat die Gesellschaft keinen Lagebericht erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB ausgewiesen.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
  

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Sachanlagen wurden mit den Anschaffungs-/Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen nutzungsbedingten Abschreibungen bewertet.
Die Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Die Vorräte werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen und beinhalten alle erkennbaren Risiken.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
  

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen
Die Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten aller Positionen des Anlagevermögens im Geschäftsjahr ist aus dem Anlagespiegel ersichtlich.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, soweit abnutzbar vermindert um lineare Abschreibungen, bilanziert worden. Sonderabschreibungen und Investitionszuschüsse werden indirekt über Sonderposten abgebildet. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Nominalwerten abzüglich angemessener Wertberichtigungen bilanziert.
Die Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit den Nennwerten angesetzt.
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag gebildet, soweit dieser Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.

Vorräte
Die Bestände der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden durch körperliche Aufnahme am Abschlussstichtag ermittelt.
Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Einstandspreisen bzw. niedrigeren Wiederbeschaffungskosten zum Abschlussstichtag bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nominalwerten angesetzt, wobei auf Lieferforderungen neben notwendigen Einzelwertberichtigungen eine Pauschalwertberichtigung von 0,25 % vorgenommen wurde.

Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Verpflichtungen aus dem Personalbereich (ausstehender Urlaub, Tantiemen, Berufsgenossenschaftsbeiträge) sowie Jahresabschlusskosten und ausstehende Rechnungen. Sie decken alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, soweit sie das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert. Valutaverbindlichkeiten bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

  
4. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Klaus Setzer

sonstige Berichtsbestandteile

 

Großheubach, 31.03.2025

gez. Klaus Setzer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.09.2024 festgestellt.

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