Jade 590. GmbH
Bahnhofstraße 21, 15806 Zossen, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Emma-Louise Hayley seit 20.2.2020 | Geschäftsführer |
Wirtschaftlich Berechtigte
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Identifizierte Personen (1)
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Gesellschafter
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Jade 590. GmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011A K T I V A
A N H A N G für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011I. Allgemeine AngabenDer Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) sowie unter Berücksichtigung der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft i. S. des § 267 Abs. 1 HGB. Die Erleichterungsmöglichkeiten für kleine Gesellschaften i. S. des § 267 Abs. 1 HGB wurden bei der Erstellung des Anhangs, nicht jedoch bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung in Anspruch genommen. Die Erleichterung gemäß § 266 Abs. 1 S. 3 HGB bezüglich der Bilanz sowie die Erleichterung gemäß § 326 HGB werden jedoch bei der Offenlegung in Anspruch genommen. In Anwendung des Wahlrechts nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB hat die Gesellschaft keinen Lagebericht aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt. Der Jahresabschluss wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt. II. Wesentliche Bilanzierungs- und BewertungsgrundsätzeDie Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden im Einklang mit den steuerlichen Vorschriften entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer für die einzelnen Positionen des Anlagevermögens vorgenommen. Gebäude werden mit typisierten Abschreibungssätzen linear abgeschrieben. Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen und beinhalten die noch nicht abgerechneten Mietnebenkosten des Geschäfts- und des Vorjahres. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nominalbeträgen oder ggf. mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert ausgewiesen. Die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit den Nominalbeträgen angesetzt. Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen bis zum Abschlussstichtag ausgewiesen, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. III. Angaben zu den Posten der Bilanz und Gewinn- und VerlustrechnungHöhe, Zusammensetzung sowie Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht:
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden auf dem Grundbesitz der Gesellschaft in Höhe von EUR 2,2 Mio. besichert. Zusätzlich hat die Gesellschaft ihre Mietforderungen als Sicherheit abgetreten sowie das Guthaben auf dem Festgeldkonto bei der Deutschen Bank verpfändet. IV. HaftungsverhältnisseZum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 i. V. mit § 268 Abs. 7 HGB. V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter FehlbetragDie Gesellschaft weist in ihrer Bilanz zum Abschlussstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von EUR 247.343,35 aus. Eine sich nach handelsrechtlichen Vorschriften ergebende sog. bilanzielle Überschuldung ist grundsätzlich nicht geeignet, gleichzeitig eine Überschuldung im Rechtssinne festzustellen. Diese lässt sich nur auf der Grundlage eines Vermögensstatus ermitteln, wobei die Vermögenspositionen mit den Liquidationswerten unter Einbeziehung der stillen Reserven den Schulden gegenüberzustellen sind. Zudem ist eine Prognose der Finanzkraft im Hinblick auf die Fortführung des Unternehmens anzustellen. Nach Überzeugung der Geschäftsführung verfügt die Gesellschaft mit ihren Projekten unter Zugrundelegung der Annahme der Fortführung des Unternehmens über ausreichend Finanz- und Ertragskraft, um die sich aus der auf der Grundlage handelsrechtlicher Vorschriften aufgestellten Bilanz ergebende Überschuldung zu heilen. Der Gesellschafter hat zudem hinsichtlich der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern eine Rangrücktrittserklärung abgegeben. Eine Zahlungsunfähigkeit droht nicht und lag auch zu keinem Zeitpunkt vor. VI. Sonstige AngabenDie Gesellschaft wurde am 6. Juli 2007 mit dem Sitz in Berlin gegründet und ist dort beim Amtsgericht Charlottenburg im Handelsregister unter HRB 108511 B eingetragen. Im Geschäftsjahr 2011 war der Kaufmann Andrea Barbato, Berlin, zum Geschäftsführer bestellt. Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Berlin, den 8. März 2013 gez. Andrea Barbato, Geschäftsführer Der Jahresabschluss wurde am 8. Mai 2013 festgestellt. |
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