Domodesign Design und Handels GmbHLiquidiert

Leopoldstraße 244, 80807 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 122135
Eingetragen
21.9.1998
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von elektrischen HaushaltsgerätenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
Marketing von und Handel mit EDV-Geräten und technischen Artikeln und entsprechender Software, Übernahme von Auslandsvertretungen für den Verkauf von Einrichtungen und EDV-Geräten, Handel (Import - Export) mit Einrichtungsgegenständen.

Historie

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Management

NameRolle
Klaus Egerer
seit 7.2.2011
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Joachim Unterholzner
51.00%
Michael Unterholzner
49.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Joachim Unterholzner
I-39025 Naturno-Naturns
25.500 DM
51.00%
Michael Unterholzner
I-39025 Naturno-Naturns
24.500 DM
49.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Domodesign Design und Handels GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 9.960,00 14.228,00
I. Sachanlagen 9.960,00 14.228,00
B. Umlaufvermögen 10.780,62 24.123,95
I. Vorräte 0,00 2.167,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.780,62 21.956,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten 366,68 1.100,12
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4.701,82 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 25.809,12 39.452,07

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 7.078,04
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 18.486,55 11.260,59
III. Jahresfehlbetrag 11.779,86 7.225,96
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 4.701,82 0,00
B. Rückstellungen 3.800,00 2.784,00
C. Verbindlichkeiten 22.009,12 29.590,03
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 10.373,55 23.004,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 25.809,12 39.452,07

Anhang


A. ALLGEMEINE ANGABEN UND ERLäUTERUNGEN

Der  Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 wurde aufgrund der  Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches  aufgestellt.
Soweit vorgeschriebene Bilanzposten nicht vorhanden sind, wurden diese  nicht aufgeführt bzw. zutreffend gekürzt (§ 265 Abs. 6 HGB).
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem  Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz ( BilMoG) wurden die Vorjahreszahlen  auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
Von der Übergangsregelung Artikel 67 EGHGB wurde Gebrauch gemacht .
Nach den in § 267 HGB angegeben Größenklassen ist die Gesellschaft eine  kleine Kapitalgesellschaft.
Für die Gewinn und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren  verwendet.


B. ANGABEN UND ERLäUTERUNGEN ZUR BILANZ

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.a) Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind durchweg an  den ertragssteuerrechtlichen Vorschriften ausgerichtet worden, die auf  den vorhergehenden Jahresabschluß angewandten Bewertungsmethoden  sind beibehalten worden (§ 252 Abs. 1 Nr. 6).

 b. Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten

c. abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen

d.  werden innerhalb der steuerrechtlichen zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen.


c) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bewertet.

d) Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und entsprechend den zu erwartenden Ausgaben.

 e) Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


II. Angaben zu Positionen der Bilanz:

1. Gem. § 285 Nr. 1 a, Nr. 1 b, Nr. 2 sind alle Verbindlichkeiten entsprechend  ihrer Laufzeit aufzuteilen, wie am nachfolgendem Verbindlichkeitsspiegel  ersichtlich.

a. Verbindlichkeitsspiegel:

Art der Verbindlichkeit davon mit einer Restlaufzeit von
Gesamtbetrag bis 1 Jahr  2 - 5 Jahre  über 5 Jahre
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.509,56 0,00 2.509,56 0,00
2. aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
3. Sonstige Verbindlichk.: 19.499,56 19.499,56 0,00 0,00
davon aus Steuern 2.562,15
davon im Rahmen soz. Sicherheit  0,00
22.009,12 19.499,56 2.509,56 0,00

b) Die Zuordnung der Verbindlichkeit nach ihrer Laufzeit erfolgte nach      Absprache mit der Geschäftsleitung.



sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.04.2012 festgestellt.

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