Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 136075
Eingetragen
7.3.2001
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieUnternehmensberatung
Gegenstand
Unternehmensberatung mit besonderem Schwerpunkt im Bereich der Informationstechnologie sowie Konzeption, Entwicklung, Programmierung und Vertrieb von Software.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Heiko Dr. Beier
seit 5.10.2001
Geschäftsführer
Christoph Dr. Schmidt
seit 5.10.2001
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
30.00%
30.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Heiko Beier
München
10.764 €
30.00%
Christoph Schmidt
München
10.763 €
30.00%

Beteiligungen

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

moresophy GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 929.467,00 888.583,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 885.281,00 843.269,00
II. Sachanlagen 25.680,00 26.808,00
III. Finanzanlagen 18.506,00 18.506,00
B. Umlaufvermögen 459.855,79 397.204,33
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 334.035,14 314.263,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 125.820,65 82.940,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.986,95  
Aktiva 1.391.309,74 1.285.787,33

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 525.963,33 417.528,10
I. Gezeichnetes Kapital 35.878,00 35.878,00
II. Kapitalrücklage 604.000,00 604.000,00
III. Verlustvortrag 222.349,90 245.382,46
IV. Jahresüberschuss 108.435,23 23.032,56
B. Rückstellungen 66.500,00 63.830,00
C. Verbindlichkeiten 584.106,81 627.954,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 584.106,81 627.954,23
davon gegenüber Gesellschaftern 509.436,62 532.967,93
D. Rechnungsabgrenzungsposten 214.739,60 176.475,00
Passiva 1.391.309,74 1.285.787,33

Anhang

A. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft wurde unter der Nummer HRB 136075 in das Handelsregister des Amtsgerichtes München eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde diese Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

2. Gliederung

Die Gliederung der Bilanz und die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB sowie den ergänzenden Vorschriften des § 42 GmbHG, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen Vorschriften des HGB angewandt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt. Die selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden gemäß § 255 Abs. 2 HGB i.V.m. § 255 Abs. 2a HGB zu Herstellungskosten für deren Entwicklung angesetzt. Die Abschreibungen wurden linear aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten von nicht mehr als € 800,00 werden im Jahr ihrer Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt, wobei die Erfordernisse des strengen Niederstwertprinzips mittels angemessener Abschläge und Wertberichtigungen eingehalten werden.

Die flüssigen Mittel wurden in allen Fällen mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie wurden mit den Beträgen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsrückstand angesetzt. Alle zukünftigen Preis- und Kostensteigerungen wurden berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

B. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht von T€ 1 enthalten.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben alle eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 509 (Vj. T€ 533) enthalten.

C. SONSTIGE ANGABEN

1. Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt wurden 23 Arbeitnehmer beschäftigt.

2. Ausschüttungssperre

Aus der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände ergibt sich gem. § 268 Abs. 8 HGB eine Ausschüttungssperre in Höhe von € 884.430,00.

sonstige Berichtsbestandteile

 

München, 23.05.2024

gez. Prof. Dr. Heiko Beier

gez. Dr. Christoph Schmidt


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.06.2024 festgestellt.

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