Stammdaten

Register
Amtsgericht Fürth HRB 8290
Eingetragen
2.2.2001
Branche
Malerei- und LackiergewerbeHerstellung von Gipserzeugnissen für den BauHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Ausführung von Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten und Gerüstbauarbeiten sowie Wärmedämmverbundsystemen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Arthur Schuster
seit 13.4.2026
Geschäftsführer
Heinrich Damm
seit 26.9.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

90513 Zirndorf, Herbststraße 25 b
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

maler damm GmbH

Fürth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 99.420,00 114.541,00
III. Finanzanlagen 4.000,00 4.000,00
103.421,00 118.542,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 4.770,00 3.996,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 94.226,46 164.087,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 360.983,77 359.290,11
459.980,23 527.373,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.277,50 3.919,50
567.678,73 649.834,68

PASSIVA

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 393.148,69 446.786,56
B. Rückstellungen 14.000,00 27.815,00
C. Verbindlichkeiten 135.530,04 150.233,12
567.678,73 649.834,68

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss der Firma maler damm GmbH mit dem Sitz in Fürth, Melli-Beese-Straße 4, 90768 Fürth, eingetragen im Handelsregister beim AG Fürth unter der Nummer HRB 8290, wurde unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes sowie des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes aufgestellt.

Als Darstellungsform für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Posten der Bilanz und der Gewinn-und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben. Gemäß der Umschreibung der Größenklassen nach § 267 Abs. 2 HGB erfüllt die Gesellschaft die Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft. Im Interesse der Klarheit und Übersichtlichkeit werden die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang anzubringenden Vermerke im Anhang aufgeführt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde grundsätzlich vom strengen Niederstwertprinzip Gebrauch gemacht. Dies bedeutet, dass beim Ansatz von zulässigen möglichen Wertalternativen der möglichst niedrigste Wert herangezogen wurde. Bewertungswahlrechte in Bezug auf die Passivseite der Bilanz standen nicht zur Disposition.

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer und auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze. Geringwertige Anlagegüter bis 800 € Anschaffungskosten werden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen

a) Vorräte

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert.

b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteteten Posten ist durch Bildung angemessenerer Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

c) Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Die Zahlungsbestände wurden mit Nominalwerten ausgewiesen.

3. Rückstellungen

Bei der Berechnung der Steuerrückstellungen wurde vom Vorschlag über die Verwendung des Ergebnisses ausgegangen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig. Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von 3.264 € (Vorjahr 1.856 €).

2. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für Jahresabschlusskosten, Archivierung und Gewährleistungen gebildet.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr betragen 135.530 € (Vorjahr 150.233 €). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren und solche mit einer Laufzeit länger als 5 Jahre bestehen - wie im Vorjahr - nicht. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bestehen in Höhe von 50.000 € (Vorjahr 50.000 € ).

IV. Sonstige Angaben

1. Arbeitnehmer

Die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter beträgt 11 (Vorjahr 11) .

2. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Künftige Zahlungsverpflichtungen aus Mietverträgen und Leasingverträgen bestehen in Höhe von insgesamt 25.000 € (Vorjahr 25.000 € ).

3. Ergebnisverwendung

Der Binanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Fürth, 13. Januar 2025

gez. Heinrich Damm, Geschäftsführer

Der Jahresabschluss wurde am 13. Januar 2025 festestellt.

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