CULPA GmbHLiquidiert

12489 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 70381
Eingetragen
29.7.2004
Branche
Großhandel mit elektrischen HaushaltsgerätenGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareGroßhandel mit Tabakwaren
Gegenstand
Der Groß- und Einzelhandel, Import- und Exportgeschäfte jeder Art insbesondere der Vertrieb von Computern, Software, Büroartikel, Betriebsausstattung und Zubehör sowie Beratung und Schulung für Anwender soweit behördliche Genehmigungen zu erlangen sind.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

CULPA GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung

946,50

1.193,50

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. fertige Erzeugnisse und Waren

2383,46

1.933,03

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

1043,33

2.626,83

2. sonst. Vermögensgegenstände

222,57

460,53

1265,90

3.087,36

- davon mit einer Restlaufzeit vom mehr als einem Jahr:
EUR 197,81 (EUR 422,20)

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

C. Rechnungsabgrenzungsposten

10.975,41

12.615,62

Summe Aktiva

15.571,27

18.829,51



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Jahresfehlbetrag

1.491,03-

103,56-

III. Vortrag auf neue Rechnung

11.396,80-

11.293,24-

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

166,58

419,41

2. sonst.Rückstellungen

980,49

946,88

1.147,07

1.366,29

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
Euro 1.717,27 (Euro 0,00)

465,10

1.717,27

2. sonstige Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern
Euro 1.578,16 (Euro 763,47)
- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
Euro 1.578,16 (Euro 763,47)

1.282,34

1.578,16

1.747,44

3.295,43

Summe Passiva

15.571,27

18.829,51

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31.12.2010

I. Allgemeine Angaben

Die Aufstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem gesetzlichen Gliederungsschema unter Inanspruchnahme der für kleine Kapitalgesellschaften zulässigen Erleichterungen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich linearer Abschreibungen angesetzt. Steuerrechtliche Sonderabschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Forderungen, Eigenkapital und Verbindlichkeiten wurden zum Nennwert bilanziert. Uneinbringliche Forderungen wurden als Verluste ausgebucht. Die sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben.

Die Sachanlagen wurden mit den Anschaffung- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgten linear entsprechend den AfA-Tabellen für die allgemeinverwendbaren Anlagegüter. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter bis 410 € wurden im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben. Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Vorräte werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Durch Einzelwertberichtigung bzw. Abschreibungen wurde den erkennbaren Kreditrisiken Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel sind zum Nominalwert angesetzt.

Allein nur nach steuerlichen Vorschriften zulässige Abschreibungen des Anlage- und Umlaufvermögen wurden nicht vorgenommen.

Die Rückstellungen sind so bemessen, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind und entsprechen den zu erwartenden Aufwendungen.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Aktive und passive Rechnungsabgrenzungen werden nur gebildet, soweit der abzugrenzende Einzelposten 150 € übersteigt.

Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres und sich daraus resultierende Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der GmbH sind nicht zu verzeichnen.

III. Angaben zur Bilanz

Die Aufstellung der Bilanz erfolgte vor Ergebnisverwendung.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 1747,44 €.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind keine Darlehen von Gesellschaftern. Andere Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

IV. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung wurde von Herrn Dipl. -Ing. Detlef Schulze wahrgenommen.

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB sind nicht bekannt. Besondere Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen lagen nicht vor.

Berlin, den 01.11.2011

Detlef Schulze

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 01.11.2011

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