Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 440066
Eingetragen
29.11.1974
Branche
BeteiligungsgesellschaftenHerstellung von Gipserzeugnissen für den BauHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Hoch- und Tiefbaugeschäftes, die Herstellung und Lieferung von Fertigbeton sowie von Bauteilen. Die Gesellschaft kann alle Maßnahmen ergreifen und Geschäfte vornehmen, die ihrem Zweck förderlich sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Friedrich Weigold
seit 21.12.2006
Geschäftsführer
Hermann Weigold
seit 21.12.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
300.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Weigold Bau-GmbH Glatten

Glatten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 569.085,00 497.120,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 367,00 585,00
II. Sachanlagen 568.568,00 496.385,00
III. Finanzanlagen 150,00 150,00
B. Umlaufvermögen 2.983.296,14 3.620.085,50
I. Vorräte 1.006.241,42 1.602.865,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 990.015,62 1.055.373,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 987.039,10 961.846,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.808,14 16.894,87
Summe Aktiva 3.568.189,28 4.134.100,37

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.623.290,67 1.428.452,00
I. Gezeichnetes Kapital 153.387,56 153.387,56
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 1.275.064,44 1.090.746,78
III. Jahresüberschuss 194.838,67 184.317,66
B. Rückstellungen 614.580,24 763.662,12
C. Verbindlichkeiten 1.330.318,37 1.941.986,25
Summe Passiva 3.568.189,28 4.134.100,37

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Weigold Bau GmbH hat ihren Sitz in Glatten. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 440066 eingetragen.

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Anhang (einschließlich Anlagenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 II HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Ein Lagebericht wurde gem. § 264 I 4 HGB nicht aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel als Bestandteil dieses Anhangs dargestellt.

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von drei Jahren).

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibung richtet sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer in Anlehnung an die amtlichen Abschreibungstabellen der Finanzverwaltung.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von bis zu 250,- Euro wurden aus Vereinfachungsgründen in analoger Anwendung der steuerlichen Vorschriften in voller Höhe als Betriebsausgaben verbucht. Ein Ausweis im Anlagenspiegel erfolgte nicht. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von 250,- bis 1.000,- Euro werden analog der steuerlichen Regelung in einen Sammelposten eingestellt und die Anschaffungskosten pauschal auf eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Nicht abgerechnete, unfertige Leistungen (Vorräte) wurden mit den Einzelkosten zuzüglich Gemeinkosten, teilweise auch durch retrograde Wertermittlung, bewertet (§ 255 II HGB).

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% berücksichtigt. ´

Bei der Bewertung der Sonstigen Rückstellungen werden - soweit notwendig - erwartete Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und Verpflichtungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit dem laufzeitadäquaten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 II S. 1 HGB). Die Preis- und Kostensteigerungen orientieren sich an der Teuerungsrate und wurden über die jeweilige Laufzeit der Rückstellung mit 0 % berücksichtigt.

Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurde nach der Project Unit Credit Method (PUC-Methode) gebildet. Es wurden folgende Annahmen für die Berechnung berücksichtigt:

Pauschale durchschnittliche Restlaufzeit von 15 Jahren

Durchschnittlicher Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre von 1,82% (im Vorjahr: 1,78%), der von der Deutschen Bundesbank bekanntgemacht wurde

Sterbetafeln nach Dr. Klaus Heubeck "Richttafeln 2018 G"

Im Zinsergebnis werden ausschließlich die auf das Geschäftsjahr entfallenden Zinsanteile aus der Aufzinsung von Rückstellungen ausgewiesen, Erträge und Aufwendungen aufgrund Änderungen des Rechnungszinses werden in den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. im Personalaufwand oder in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst (§ 277 V HGB).

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Allgemeines

Die Aufgliederung und die Entwicklung der Anlagenwerte wie auch die Geschäftsjahresabschreibung je Posten sind dem nachstehenden Anlagespiegel zu entnehmen.

Anlagespiegel

Der Anlagespiegel ist diesem Anhang als Anlage beigefügt.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögengegenstände stellen sich wie folgt dar:

Art der Forderung Geschäftsjahr davon mit Vorjahr davon mit
EUR RLZ > 1 Jahr EUR RLZ > 1 Jahr
Forderungen aus L.u.L. 524.810,84 € 0,00 € 604.995,32 € 0,00 €
Forderungen gg. verbundene Unternehmen 339.804,90 € 314.700,00 € 355.239,02 € 314.700,00 €
davon aus Lieferungen und Leistungen 25.104,90 € 0,00 € 40.539,02 € 0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände 125.399,88 € 0,00 € 95.139,63 € 0,00 €
Summen 990.015,62 € 314.700,00 € 1.055.373,97 € 314.700,00 €

Eigenkapital

Das Stammkapital in Höhe von 153.387,56 Euro ist voll einbezahlt.

Sonstige Rückstellungen

Die Position sonstige Rückstellungen beinhaltet Rückstellungen für Personalkosten, Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, Gewährleistungsansprüche sowie die Jahresabschlusserstellung.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr
Verbindlichkeiten Restlaufzeit Restlaufzeit davon durch Pfand-rechte Art, Form der
gegenüber/aus ≤ 1 Jahr > 1 Jahr > 5 Jahre o. ä. gesichert Sicherheit
erhaltenen Anzahlungen 590.005,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Lieferungen und Leistungen 130.280,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
verbundenen Unternehmen 128.720,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
davon aus L. u. L. 128.720,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten 481.312,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
davon aus Steuern 46.475,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
davon i. Rahmen soz. Sicherheit 810,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summen 1.330.318,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Vorjahr
Verbindlichkeiten Restlaufzeit Restlaufzeit davon durch Pfand-rechte Art, Form der
gegenüber/aus ≤ 1 Jahr > 1 Jahr > 5 Jahre o. ä. gesichert Sicherheit
erhaltenen Anzahlungen 1.140.685,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Lieferungen und Leistungen 114.731,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
verbundenen Unternehmen 100.145,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
davon aus L. u. L. 100.145,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten 586.423,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
davon aus Steuern 114.433,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
davon i. Rahmen soz. Sicherheit 903,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summen 1.941.986,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Weitere finanzielle Verpflichtungen sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Sonstige finanzielle Verpflichtungen fällig 2024 fällig 2025-2027
TEUR TEUR
aus der Anmietung von Grundstücken, Gebäuden und BGA 240 0

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zu den Organmitgliedern

Zu Geschäftsführern waren während des gesamten Geschäftsjahres bestellt:

Friedrich Weigold, Hochbautechniker, 72296 Glatten (befreit von § 181 BGB)

Hermann Weigold, Bauingenieur, 72296 Glatten (befreit von § 181 BGB)

Gesamtbezüge der Organe

Bzgl. der Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wurde die Schutzklausel des § 286 IV HGB in Anspruch genommen.

Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 35 Mitarbeiter beschäftigt. Diese Zahl ergibt sich aus dem Durchschnitt der Mitarbeiter pro Quartal, wobei die Berechnung aus dem vierteljährlichen Durchschnitt ohne Azubis und Geschäftsführer erfolgt.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung zwischen dem Bilanzstichtag und dem Erstellungstag waren nicht zu verzeichnen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 194.838,67 Euro in die Gewinnrücklagen einzustellen.

 

Glatten, den 30. September 2024

……………………………………………………………. ……………………………………………….

Hermann Weigold Friedrich Weigold

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.9.2024.

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