Mobilboxx Europe GmbHLiquidiert

20097 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 159862
Vorher
WCT Europe GmbH
Eingetragen
25.11.2010
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wasser- und LuftfahrzeugenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der weltweite Handel mit Waren und Dienstleistungen aller Art, soweit nicht genehmigungspflichtig, sowie die Vermietung und der An- und Verkauf von Containern, Transportbehältern und geräten jeder Art und Größe und deren Zubehörteilen für die Bereiche Schiffahrt, Schienen-, Straßen-, Luftverkehr und Industrie, ferner die Organisation von Transporten derartiger Gerätschaften und die Finanzierung vorstehender Geschäfte sowie die Vermittlung von Finanzierungen jeweils mit Ausnahme genehmigungspflichtiger Tätigkeiten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Klaus-Dieter Köncke
seit 17.2.2025
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Klaus Dieter KönckeTCH Transport Consult Hamburg GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
90.000 €
90.00%

Beteiligungen

NameAnteil
90.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Mobilboxx Europe GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 2.120,00 1.056.987,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 60.998,00
II. Sachanlagen 2.120,00 995.989,00
B. Umlaufvermögen 3.753.194,53 3.967.681,18
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.751.487,57 3.963.924,35
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.706,96 3.756,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 25.758,64
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 99.480,51 635.982,00
Aktiva 3.854.795,04 5.686.408,82

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Kapitalrücklage 236.019,31 27.000,00
III. Verlustvortrag 762.982,00 933.227,80
IV. Jahresüberschuss 327.482,18 170.245,80
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 99.480,51 635.982,00
B. Rückstellungen 79.654,63 20.000,00
C. Verbindlichkeiten 3.775.140,41 5.666.408,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 512.241,22 709.283,73
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 196.225,90
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 196.225,90
Passiva 3.854.795,04 5.686.408,82

Anhang zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma

Mobilboxx Europe GmbH

Sitz: Hamburg

(Amtsgericht Hamburg, HRB 159862)

für das Geschäftsjahr 2022 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 274a, 276, 288 I HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die für den Vorjahresabschluss angewendeten Bilanzierungsmethoden wurden beibehalten.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder in Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 XIII HGB nicht angegeben.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des
Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wurde seitens der Geschäftsführung - trotz der ausgewiesenen bilanziellen Überschuldung - von der Fortführung der Gesellschaft ausgegangen, zumal 1) durch die Geschäftsführung stille Reserven in einem Umfang von mindestens TEuro 264 im Bereich des Anlagevermögens ermittelt wurden, 2) durch die Gesellschafter eine wirksame Rangrücktrittsvereinbarung in Höhe von TEuro 198 gegenüber der Gesellschaft erteilt wurde und 3) im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 sowie im folgenden Geschäftsjahr 2023 ein deutlich positives vorläufiges Ergebnis erzielt werden konnte.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Die für den Vorjahresabschluss angewendeten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Anlagewerte

Die erworbenen immateriellen Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche wirtschaftliche bzw. betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Vorräte

Die Vorräte wurden grundsätzlich zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. In Fremdwährung lautende Forderungen werden am Abschlussstichtag zum Devisenkassamittelkurs umgerechnet.

Liquide Mittel

Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgte zum Nennwert.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Die Fremdwährungsverbindlichkeiten werden am Abschlussstichtag zum Devisenkassamittelkurs umgerechnet.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) ist nachfolgend dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 II HGB).

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt Euro 100.000,00.

Der Verlustvortrag beträgt Euro 762.982,00 (VJ TEuro 933).

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betragen Euro 71.678,63 (Vorjahr: TEuro 20).



Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2022

kleiner 1 J.
größer 1 Jahr

TEuro
TEuro
TEuro
gegenüber Kreditinstituten
73,9
73,9
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
46,8
46,8
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
3.654,5
391,6
0,0
Summe
3.775,2
512,3
0,0



Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
< 1 Jahr
1-5 Jahre
> 5 Jahre

TEuro
TEuro
TEuro
aus Mietverträgen
0
0
0
aus Leasingverträgen
16,7
26,6
0


IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse wurde unter Bezug auf § 288 II HGB unterlassen.

V. Sonstige Pflichtangaben

Zum Stichtag haben die folgendenBeschäftigungsverhältnissebestanden :


2022
Vorjahr
Angestellte
2
2
gesamt
2
2



Die Ermittlung der Mitarbeiterzahl erfolgte gemäß §§ 267 Abs. 4 und 285 Nr. 7 HGB.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft unverändert geführt durch

Herrn Klaus-Dieter Köncke

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung unterbleibt gemäß § 286 IV HGB.

VI. Angaben gem. § 42 III GmbHG

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. "mittelbaren" Gesellschaftern betragen Euro 0,00 (Vorjahr: TEuro 196,2)

 

Hamburg, den 19. Februar 2024

sonstige Berichtsbestandteile

 

Hamburg, 19.02.2024

gez. K. Köncke


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.03.2024 festgestellt.

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