Sigillum-Verlag GmbHLiquidiert

10178 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 1678
Eingetragen
1.6.1954
Branche
Verlegen von BüchernVerlegen von ZeitschriftenEinzelhandel mit Büchern
Gegenstand
Verlagsgeschäfte jeder Art.

Historie

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Management

NameRolle
Reinhard Ferber
seit 18.2.2002
Prokura
Wolfgang Prangenberg
seit 18.2.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (4)

NameAnteil
33.00%
Michael Wübbels
31.00%
31.00%

Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

Rösrath
10.230 €
33.00%
Michael Wübbels
Berlin
9.610 €
31.03%
Speyer
9.610 €
31.03%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Sigillum-Verlag GmbH

Köln

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Sigillum-Verlag GmbH, Köln

Aktivseite

  31.12.2007 31.12.2006
  T€
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte   679,00 5
II. Sachanlagen      
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   3.895,00 5
III. Finanzanlagen      
1. Beteiligungen 25.564,59   26
2. Wertpapiere des Anlagevermögens 91.192,93   196
  116.757,52 116.757,52 222
Summe Anlagevermögen   121.331,52 232
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. Fertige Erzeugnisse und Waren   1.395,38 1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 52.696,27   21
2. Sonstige Vermögensgegenstände 430.720,21   438
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem einem Jahr: € 193.270,21; Vorjahr € 188.783,72 483.416,48 483.416,48 459
III. Kassenbestand. Guthaben bei Kreditinstituten      
1. Kassenbestand 3.567,66   4
2. Guthaben bei Kreditinstituten 1.765.698,93   1.209
  1.769.266,59 1.769.266,59 1.213
Summe Umlaufvermögen   2.254.078,45 1.673
C. Rechnungsabgrenzungsposten   19.282,01 20
2.394.691,99 1.925

Passivseite

     
  31.12.2007 31.12.2006
  T€
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 31.000,00   31
II. Kapitalrücklage 624.287,66   624
III. Andere Gewinnrücklagen 775.661,53   660
IV. Jahresüberschuss 203.107,48   116
  1.634.056,67 1.634.056,67 1.431
B. Rückstellungen      
1. Rückstellungen für Pensionen 133.359,00   132
2. Steuerrückstellungen 97.435,00   19
3. Sonstige Rückstellungen 367.082,00   239
  597.876,00 597.876,00 390
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13.999,77   10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 10.043,31; Vorjahr € 9.824,58      
2. Sonstige Verbindlichkeiten 82.835,66   63
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 62.712,87; Vorjahr € 264.092,83      
b) aus Steuern: € 22.529,76; Vorjahr € 233.404,14      
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 8.795,75; Vorjahr € 21.743,17 Summe Verbindlichkeiten 96.835,43 96.835,43 73
D. Rechnungsabgrenzungsposten   65.923,88 31
    2.394.691,98 1.925

Anhang zum 31. Dezember 2007

Sigillum-Verlag GmbH, Köln

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

1. Anwendung des HGB

Der Jahresabschluss der Sigillum-Verlag GmbH ist nach den Vorschriften des HGB und den ergänzenden Bestimmungen des GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagenzugänge werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, bewertet. Als Anschaffungskosten werden die Netto-Rechnungsbeträge zuzüglich Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Die Sachanlagenzugänge werden grundsätzlich linear abgeschrieben. Die Zugänge zum beweglichen Anlagevermögen pro rata temporis abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter (Anschaffungswert bis € 410,00) werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben und der Sofortabgang wird unterstellt.

Es besteht eine Beteiligung von 25 % (= T€ 26) an der INNOVATION Congress GmbH, Köln. Die INNOVATION Congress GmbH weist in ihrem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 ein Eigenkapital von T€ 488 aus; darin ist ein Jahresüberschuss von T€ 210 enthalten.

Den Deka-Investmentfonds, der zur längerfristigen Kapitalanlage diente und zu Anschaffungskosten von T€ 102 erworben wurde, hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2007 zu einem Wert von T€ 139 verkauft.

Zur Sicherung der Verpflichtungen aus Altersteilzeitverträgen hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2006 ein Wertpapier für T€ 95 gekauft, das zum 31. Dezember 2007 mit einem Wert von T€ 91 bilanziert wird.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt. Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten abzüglich der branchenüblichen Abschläge bewertet.

Eigenkapital

Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt unverändert T€ 31.

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellung ist nach den Grundsätzen des § 6a EStG unter Zugrundelegung der Richttafeln von Dr. Klaus Heubeck 2005 G und einem Zinssatz von 6 % bewertet. Die übrigen Rückstellungen decken angemessen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die sonstigen Rückstellungen werden mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbeträgen bewertet.

B. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel, der Bestandteil dieses Anhangs ist, dargestellt.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen den Gesellschafter von T€ 35.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten vor allem Beträge für Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen, Urlaubsansprüche, Jahresabschlusskosten, Aufbewahrungskosten und Berufsgenossenschaftsbeiträge. Die Steuerrückstellungen betreffen die Gewerbesteuer 2006.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen die zum Jahresende noch nicht bezahlten Lieferantenrechnungen.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind vor allem Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuer und Lohnsteuer (T€ 29) sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter (T€ 48) ausgewiesen.

5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Bestellobligo für Investitionen

Zum Bilanzstichtag besteht kein Bestellobligo.

Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- und Dienstleistungsverträgen

Die Geschäftstätigkeit wird in gemieteten Räumen ausgeübt. Die Mietverträge sind unbefristet. Insgesamt betrug der Mietaufwand im laufenden Geschäftsjahr T€ 96. In den Folgejahren wird mit Aufwendungen in ähnlicher Höhe gerechnet.

Weitere finanzielle Verpflichtungen bestehen nur im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit.

C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen die Zeitung für kommunale Wirtschaft und sonstige Verlagsgeschäfte.

2. Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen die Personalkostenerstattungen (T€ 29) des Gesellschafters enthalten.

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für die Unterbringung, Versicherung und sonstige Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen ausgewiesen.

4. Steuern

Die Ertragsteuern setzen sich aus der Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag mit T€ 54 und Gewerbesteuer mit T€ 50 für das Geschäftsjahr 2007 sowie Erstattungen für Vorjahre von T€ 11 zusammen.

D. Sonstige Angaben

1. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

Im Jahresdurchschnitt waren 14 Mitarbeiter (ohne Geschäftsführung) beschäftigt.

2. Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Diplom-Volkswirt Wolfgang Prangenberg, Bonn.

3. Ergebnisverwendung

Das Ergebnis soll auf Vorschlag des Geschäftsführers in die Gewinnrücklage eingestellt werden.

 

Köln, den 26. März 2008

Sigillum-Verlag GmbH

Der Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens 2007

  Anschaffungs- und Herstellungskosten
  Stand 01.01.2007
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Stand 31.12.2007
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 123.789,38 0,00 15.389,89 108.399,49
II. Sachanlagen        
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 190.763,74 2.055,60 19.931,56 172.887,78
Summe Sachanlagen 190.763,74 2.055,60 19.931,56 172.887,78
Zwischensumme I u. II 314.553,12 2.055,60 35.321,45 281.287,27
III. Finanzanlagen        
1. Beteiligungen 25.564,59 0,00 0,00 25.564,59
2. Wertpapiere des Anlagevermögens 198.581,29 0,00 139.583,18 58.998,11
Summe Finanzanlagen 224.145,88 0,00 139.583,18 84.562,70
Summe Anlagevermögen 538.699,00 2.055,60 174.904,63 365.849,97
  Abschreibungen
  Stand 01.01.2007
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Zuschreibungen
EUR
Stand 31.12.2007
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände          
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 119.112,38 3.989,00 15.380,89 0,00 107.720,49
II. Sachanlagen          
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 185.549,74 3.359,60 19.916,56 0,00 168.992,78
Summe Sachanlagen 185.549,74 3.359,60 19.916,56 0,00 168.992,78
Zwischensumme I u. II 304.662,12 7.348,60 35.297,45 0,00 276.713,27
III. Finanzanlagen          
1. Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens 2.323,76 0,00 36.501,20 0,00 -34.177,44
Summe Finanzanlagen 2.323,76 0,00 36.501,20 0,00 -34.177,44
Summe Anlagevermögen 306.985,88 7.348,60 71.798,65 0,00 242.535,83
  Buchwerte
  Stand 31.12.2007
EUR
Stand 31.12.2006
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 679,00 4.677,00
II. Sachanlagen    
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.895,00 5.214,00
Summe Sachanlagen 3.895,00 5.214,00
Zwischensumme I u. II 4.574,00 9.891,00
III. Finanzanlagen    
1. Beteiligungen 25.564,59 25.564,59
2. Wertpapiere des Anlagevermögens 93.175,55 196.257,53
Summe Finanzanlagen 118.740,14 221.822,12
Summe Anlagevermögen 123.314,14 231.713,12

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