FITNESS UNLIMITED XS GmbH LeipzigLiquidiert

10719 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 20907
Eingetragen
27.8.2004
Branche
Betrieb von SportanlagenErbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.Herstellung von Sportgeräten
Gegenstand
Betrieb und Management eine Fitness- und Wellnesscenters

Historie

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Management

NameRolle
Uwe Weiland
seit 27.9.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

FITNESS UNLIMITED XS GmbH Leipzig

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 19.713,50 26.217,00
I. Sachanlagen 19.713,50 26.217,00
B. Umlaufvermögen 40.904,16 60.737,49
I. Vorräte 625,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.219,12 56.898,49
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 35.219,12 53.593,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.060,04 3.839,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.056,00 10.714,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 67.673,66 97.668,49

Passiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 43.909,75 42.578,06
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 16.578,06 15.701,85
III. Jahresüberschuss 1.331,69 876,21
B. Rückstellungen 8.872,71 4.322,67
C. Verbindlichkeiten 14.891,20 50.767,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 12.351,40 48.397,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 67.673,66 97.668,49

Anhang zum 31. Dezember 2009

FITNESS UNLIMITED XS GmbH Leipzig

04105 Leipzig, Tröndlinring 3

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des 3. Buches des HGB und in EURO aufgestellt worden. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahresabschluss ist gegeben.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276 und 288 HGB Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bereits bisher angewandte Gesamtkostenverfahren fortgeführt. Es ist der Struktur des Unternehmens angemessen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Bilanzstichtag einzeln bewertet. Der Bewertung wurde das Vorsichtsprinzip zugrunde gelegt.

Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Stichtag des Jahresabschlusses enstanden sind, wurden dabei berücksichtigt, selbst, wenn diese erst zwischen dem Stichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Stichtag bereits realisiert waren.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Sachanlagen sind mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Der nutzungsbedingte Werteverzehr wurde durch planmäßige lineare Abschreibungen erfasst, die auf der Grundlage der steuerrechtlichen AfA-Tabellen bemessen wurden.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im nachfolgenden Anlagenspiegel gesondert dargestellt:

Die Fertigen Erzeugnisse und Waren wurden mit Anschaffungskosten bzw. Festwert bewertet. Der Grundsatz der Einzelbewertung wurde beachtet.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert.

Die Liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Der Ausweis des "Gezeichneten Kapitals" steht in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftsvertrag und dem Handelsregisterauszug. Der Jahresfehlbetrag ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Sonstige Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und ist notwendig und der Höhe nach ausreichend bemessen. Die Rückstellungen wurden mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Die einzelnen Posten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel gesondert dargestellt.

Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag zum 31.12.2009
TEuro
davon mit einer Restlaufzeit
kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
gegenüber Kreditinstituten 3,4 3,4 0,0 0,0
aus Lieferungen und Leistungen 0,5 0,5 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 11,0 8,5 2,5 0,0
Summe 14,9 12,4 2,5 0,0

Bei den Umsatzerlösen wurden nur Inlandsumsätze erzielt.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251 und 268 Abs. 7 HGB, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, ergeben sich nach unseren Erkenntnissen zum 31.12.2009 nicht.

Arbeitnehmer

Zum 31.12.2009 wurden 4 Arbeitnehmer beschäftigt.

Namen der Geschäftsführer

Im Geschäftsjahr 2009 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Uwe Weiland geführt.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Forderungen:

Sachverhalte Betrag

Verrechnungskonten Gesellschafter Uwe Weiland 35.219,12 Euro

Leipzig, den

Uwe Weiland, GF

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