Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 123799
Vorher
evania GmbHevania MEDIA GmbH
Eingetragen
22.12.2009
Branche
Tätigkeiten von WerbeagenturenVermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Der Betrieb einer Werbeagentur, insbesondere im Bereich des online-Marketing.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Daniele Sampaolesi
seit 16.5.2019
Prokura
Carlo Biondo Amat
seit 16.5.2019
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

5 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 5 angezeigt

Germany
11.944 €
47.78%
Germany
9.919 €
39.68%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Audience Serv GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 333.806,00 338.284,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 300.348,00 291.821,00
II. Sachanlagen 33.458,00 46.463,00
B. Umlaufvermögen 570.592,60 1.518.980,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 570.592,60 1.359.238,15
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   159.742,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 28.956,21 36.517,19
Aktiva 933.354,81 1.893.781,81

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 256.154,18 376.196,16
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 351.196,16 281.381,25
III. Jahresfehlbetrag 120.041,98 -69.814,91
B. Rückstellungen 20.300,00 49.300,00
C. Verbindlichkeiten 656.900,63 1.457.265,65
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 11.020,00
Passiva 933.354,81 1.893.781,81

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin und ist unter der Nummer HRB 123799 in das Handelsregister beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) eingetragen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Bei der Aufstellung wurden daher größenabhängige Erleichterungen in Anspruch genommen.

Die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurden bei der Aufstellung des Anhangs teilweise in Anspruch genommen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Die selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt. Gemäß § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB werden die selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände über einen typisierten Zeitraum von 10 Jahren abgeschrieben.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear auf der Grundlage der von der Finanzverwaltung veröffentlichten AfA-Tabellen vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert oder ihren Anschaffungskosten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken bei zweifelhaften Forderungen wurden durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 250 Abs. 1 HGB Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, abgegrenzt.

Der Ausweis und die Darstellung des Eigenkapitals erfolgte nach § 272 HGB. Das gezeichnete Kapital wurde mit dem Nennbetrag angesetzt. Die Bilanz wurde ohne Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verpflichtungen unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken gebildet. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen wurden, soweit erforderlich, bei der Ermittlung des Erfüllungsbetrags berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2023 wird im Anlagenspiegel dargestellt, der diesem Jahresabschluss als Anlage beigefügt ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 53.022,80 (Vorjahr: Euro 91.647,47).

Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten gemäß § 268 Abs. 5 HGB:

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023
31.12.2023
bis 1 Jahr
über 1 Jahr

Euro
Euro
Euro
gegenüber Kreditinstituten
84.314,52
84.314,52
0,00
Vorjahr
0,00
0,00
0,00
aus Lieferungen und Leistungen
464.037,15
464.037,15
0,00
Vorjahr
1.117.404,13
1.117.404,13
0,00
gegenüber verbundenen Unternehmen
94.363,53
0,00
94.363,53
Vorjahr
130.853,01
130.853,01
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
14.185,43
14.185,43
0,00
Vorjahr
209.008,51
209.008,51
0,00
Summe
656.900,63
562.537,10
94.363,53
Vorjahr
1.457.265,65
1.457.265,65
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
2023
Vorjahr

Euro
Euro
davon aus Steuern
8.764,42
203.014,74


Ergebnis aus Währungsumrechnung

Die übrigen sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus der Währungsumrechnung in Höhe von Euro 3.605,82 (Vorjahr: Euro 2.707,76).

Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus der Währungsumrechnung in Höhe von Euro 1.438,05 (Vorjahr: Euro 8.649,13).

Sonstige Pflichtangaben

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Das Jahresergebnis in Höhe von Euro -120.041,98 wird auf neue Rechnung in das Folgejahr vorgetragen.

Namen der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt von:

Name:
David Pikart
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer
Name:
Oliver Schmieder
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer


Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
Betrag

Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
53.022,80
Verbindlichkeiten
0,00


Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer gemäß § 285 Nr. 7 HGB betrug 9.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage der Gesellschaft, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, 2. Dezember 2024
Ort, Datum
David Pikart
 
Name
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.12.2024 festgestellt.

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