Stammdaten

Register
Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 62764
Vorher
DKW Engineering GmbHDKW-IKR Engineering GmbH
Eingetragen
8.6.2006
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für TragwerksplanungIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
Gegenstand
Die Konzept-, Vor-, Genehmigungs- und Detailplanung von Kraftwerksanlageteilen sowie Verfahrenstechnik und Anordnungsplanung für Kernkraftkomponeten.

Historie

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Management

NameRolle
Torsten Kuschy
seit 6.10.2011
Geschäftsführer
Ralf Werk
seit 6.10.2011
Geschäftsführer
Christian Duttke
seit 6.10.2011
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

DKW Engineering GmbH

Mannheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2009 bis zum 31.03.2010

Bilanz zum 31. März 2010

für Offenlegungszwecke

der Firma DKW Engineering

Aktivseite

2009/2010
2008/2009
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 66.411,00 125.812,00
II. Sachanlagen 112.785,00 149.656,00
III. Finanzanlagen 76.693,00 76.693,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 68.220,65 156.140,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 248.484,57 275.749,26
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 197.311,04 625.952,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 26.498,58 20.464,84
Summe Aktivseite 796.403,84 1.430.467,49

Passivseite

2009/2010
2008/2009
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Kapitalrücklage 2.750,00 2.750,00
III. Gewinnvortrag 658.638,21 608.032,73
IV. Jahresfehlbetrag/- überschuss - 446.323,66 50.605,48
315.064,55 761.388,21
B. Rückstellungen 234.150,00 405.890,00
C. Verbindlichkeiten 247.189,29 263.189,28
Summe Passivseite 796.403,84 1.430.467,49

ANHANG für den Zeitraum vom 01. April 2009 bis 31. März 2010

für Offenlegungszwecke

I. Allgemeine Angaben

Die Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den Gliederungsvorschriften der §§ 266, 275 HGB. Von größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 HGB wird gemäß § 288 HGB Gebrauch gemacht. Darüber hinaus wird gemäß § 264 Abs. 1 HGB auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Allgemeines

Der Jahresabschluss der GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

2.2 Immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten bewertet und planmäßig abgeschrieben.

Bei der Bemessung der Abschreibungen wird auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgestellt. Bei der Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer kommt bei den immateriellen Vermögensgegenständen und bei Gegenständen des Sachanlagevermögens die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Zugänge des Geschäftsjahres werden pro-rata-terporis abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 150,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit einem Wert zwischen EUR 150,00 und einschließlich EUR 1.000,00 werden in einem Sammelposten eingestellt. Der Sammelposten wird über fünf Jahre gewinnwirksam aufgelöst.

2.3 Vorräte

Die in den Vorräten enthaltenen Fremdleistungen wurden mit ihren Anschaffungskosten der Bewertung zugrunde gelegt. Die Planungsaufträge wurden zu Selbstkosten bewertet.

2.4 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Risikobehaftete Posten lagen nicht vor, so dass keine Einzelwertberichtigungen zu bilden waren.

2.5 Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit den zu erwartenden Verpflichtungen bemessen.

2.6 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 249 (Vj: TEUR 275) haben insgesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, davon betragen die Forderungen gegen Gesellschafter TEUR 0 (Vj: TEUR 1).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31. März 2010 auf insgesamt EUR 247.189,29 (Vj: TEUR 263), davon betragen die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern EUR 13.854,99 (Vj: TEUR 0).

Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr.

IV. Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtszeitraum bestellt:

 

Herr Torsten Kuschy, Ingenieur, Freinsheim

 

Herr Ralf Werk, Ingenieur, Wandlitz.

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer.

 

Mannheim, 18. Juni 2010

Torsten Kuschy, Geschäftsführer

Ralf Werk, Geschäftsführer

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