CS Connect GmbH & Co. KG

65201 Wiesbaden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wiesbaden HRA 10743
Eingetragen
2.4.2008

Historie

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

Kommanditgesellschaft (KG)

Persönlich haftender Gesellschafter
Germany

Beteiligungen

Konzern- und Jahresabschlüsse

CS Connect GmbH & Co. KG

Wiesbaden (vormals: Mainz)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

1562000,00

1559326,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1550825,00

1540622,00

II. Sachanlagen

11175,00

18704,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

70813,32

5552,40

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

234955,78

464155,24

C. Rechnungsabgrenzungsposten

8880,64

16471,87

Summe Aktiva

1876649,74

2045505,51



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

451406,08

453642,14

I. Gezeichnetes Kapital

10000,00

10000,00

II. Kapitalrücklage

400000,00

400000,00

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

41406,08

43642,14

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

B. Rückstellungen

42983,37

109565,89

C. Verbindlichkeiten

1382260,29

1482297,48

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

1876649,74

2045505,51

ANHANG


I. Allgemeine Angaben

Die CS Connect GmbH & Co. KG mit Sitz in Mainz wurde am 25. Februar 2008 mit Feststellung des Gesellschaftsvertrages (Urkunde Nr. 293/2008G des Notars Dr. Dieter Gotthardt, Mainz) gegründet.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die CS Connect Verwaltung GmbH, Mainz, mit einem Stammkapital von EUR 25.000,-.

Die Kommanditisten sind mit Anteilen zu jeweils 50% die SCHUFA Holding AG, Wiesbaden, und die Coface Rating GmbH, Mainz.

Die Gesellschaft wird im Handelsregister des Amtsgerichts Mainz unter der Registernummer HRA 40643 geführt.

Geschäftszweck der CS Connect GmbH & Co. KG ist die Erhebung, Verarbeitung und Veräußerung

von Informationen über am Wirtschaftsleben teilnehmenden Unternehmen sowie die Entwicklung und Vermarktung von Entscheidungshilfen und Systemen zur Risikobeurteilung zur Beurteilung von am Wirtschaftsleben teilnehmenden Unternehmen. Weiterhin gehören zum Gegenstand der Gesellschaft die Entwicklung und Vermarktung von Systemen zur Marktbeobachtung bzw. -analyse von am Wirtschaftsleben teilnehmenden Unternehmen sowie alle damit verbundenen Dienstleistungen.

Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft i. S. d. § 161 Abs. 1 HGB.

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind die Vorschriften des Handelsgesetzbuches angewandt worden.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren.

Die angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsmethoden berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und sind im Einzelnen bei der Erläuterung der Bilanzposten dargestellt.


II. Erläuterungen zur Bilan

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden, soweit entgeltlich erworben, zu Anschaffungskosten aktiviert und linear über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagenvermögens werden linear über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Für Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen EUR 151,- und EUR 1.000,- wird ein Sammelposten geführt, welcher über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Geleistete Anzahlungen sind zum Nominalwert bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind grundsätzlich zu Nominalwerten angesetzt und betreffen ausschließlich Forderungen gegenüber Gesellschaftern.

Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert angesetzt.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden mit den Ausgaben vor dem Bilanzstichtag angesetzt, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Eigenkapital

Die Gesellschaft verfügt gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages über ein Kommandit-Kapital in Höhe von EUR 10.000,- das zum Nennbetrag bewertet ist. Die Kommanditisten SCHUFA Holding AG und Coface Rating GmbH haben ihren jeweiligen Kapitalanteil von EUR 5.000,- voll eingezahlt.

Rücklage

Die Kommanditisten haben jeweils eine Einlage in die Rücklage in Höhe von EUR 200.000,- geleistet.

Sonstige Rückstellungen

Rückstellungen sind in der Höhe des Erfüllungsbetrages bemessen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die sonstigen Rückstellungen enthalten im wesentlichen Beträge für ausstehende Rechnungen und Rechtsberatungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten betreffen mit TEUR 173 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, sowie TEUR 1.209 gegenüber Gesellschafter.


III. Sonstige Angaben

Beschäftigte

Im abgelaufenen Berichtsjahr wurde kein Personal beschäftigt.

Angaben zu Organen

Zur Geschäftsführung und Vertretung ist allein die persönlich haftende Gesellschafterin

CS Connect Verwaltung GmbH berechtigt und verpflichtet.

Zu Geschäftsführern der Komplementärin waren in 2017 bestellt:

Frau Grit Bantow, Dipl. Volkswirtin, Steinheim

Herr Wolfgang Kunz, Dipl.-Wirtschaftsingenieur (FH), Beltheim

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2017 von EUR 2.236,06 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Es ergibt sich somit ein Bilanzgewinn von EUR 41.406,08.


Mainz, den 30. Januar 2018

Grit Bantow Wolfgang Kunz

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse

3102499,88

2892000,00

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

1965,12

228,38

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

-2096520,88

-1928195,71

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

6. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

7. Abschreibungen:

-521486,00

-537786,92

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

-488694,18

-508102,58

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

15. außerordentliche Erträge

16. außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

0,00

633,60

19. sonstige Steuern

0,00

0,10

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-2236,06

-81223,13

 

Wiesbaden, den 30. Januar 2018

gez. Wolfgang Kunz Grit Bantow

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26. Juni 2018

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