Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 199284
Vorher
MACH DEINS DRAUS GmbH
Eingetragen
29.8.2018
Branche
Großhandel mit TextilienEinzelhandel mit TextilienVeredlung von Textilien und Bekleidung
Gegenstand
Die Veredelung von Textilien und der Einzelhandel mit Textilien sowie Merchandising, Werbe- und Promotionsartikeln.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Marius Paul
seit 29.8.2018
Geschäftsführer
Christian Bütow
seit 29.8.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Marius PaulMP Beteiligungs GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

MP Beteiligungs GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

made for brands GmbH (vormals: MACH DEINS DRAUS GmbH)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

15.389,00

17.899,80

II. Sachanlagen

92.511,00

115.862,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

14.569,37

9.669,97

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

140.388,39

296.771,03

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

203.925,02

240.947,89

C. Rechnungsabgrenzungsposten

431,05

1.065,53

D. Aktive latente Steuern

428,82

1.343,97

Summe Aktiva

467.642,65

683.560,19



PASSIVA

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Verlustvortrag/Gewinnvortrag

-75.607,93

48.511,79

III. Jahresüberschuss

278.444,78

285.880,28

B. Rückstellungen

80.560,02

78.848,75

C. Verbindlichkeiten

159.245,78

245.319,37

Summe Passiva

467.642,65

683.560,19

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Allgemeines

Die made for brands GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter HRB 199 284 B eingetragen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) erstellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungs-abgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind, soweit dies gesetzlich nicht ausdrücklich gefordert wird, nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig 5 Jahre zugrunde gelegt.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßig nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen werden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen.

Der entgeltlich erworbene Firmenwert wurde über einen Zeitraum vom 5 Jahren abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von bis Euro 250 werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben, wobei im Zugangsjahr auch der Abgang unterstellt wird.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von Euro 250 bis 800 wurden aktiviert und im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. In die Herstellungskosten werden neben den direkt zurechenbaren Kosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie der Werteverzehr des Anlagevermögens einbezogen.

Forderungen werden mit Nennwert bzw. Anschaffungskosten angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken sowie dem allgemeinen Ausfallrisiko wird durch angemessene Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten geleistete Vorauszahlungen, die Aufwand für zukünftige Geschäftsjahre darstellen.

Die Steuerrückstellungen weisen die für das Geschäftsjahr betreffenden Steuern aus.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostenänderungen angesetzt. Soweit die voraussichtliche Restlaufzeit nicht länger als 1 Jahr beträgt, wurde keine Abzinsung vorgenommen.

Die übrigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden mit dem Nennwert bzw. mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

2. Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren hat Euro 0 betragen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von Euro 0 durch Sicherungsübereignung besichert.

Der Steueraufwand, der sich nach der Steuerbilanz ergibt, weicht von dem Ergebnis der Handelsbilanz ab.

Es wurde ein Posten für aktive latente Steuern erfasst.

Die Berechnung der latenten Steuern beruht auf temporären Differenzen zwischen Bilanzposten aus handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Betrachtungsweise gemäß § 274 HGB. Danach werden auf sämtliche Differenzen latente Steuern abgegrenzt, sofern sich diese Differenzen in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich wieder umkehren.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz enthalten sind, aus Mietverträgen betragen 162.392 Euro und haben eine Laufzeit bis 2026.

Im Kalenderjahr 2023 waren durchschnittlich 16 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführer im Kalenderjahr 2023 war:

Herr Christian Bütow, Kaufmann

Herr Marius Paul, Kaufmann

Berlin, den 11.Februar 2025

 

Berlin, den 11. Februar 2025

gez. Marius Paul, Christian Bütow

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12. Februar 2025

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