Everdine SSC GmbHLiquidiert

Ernst-Reuter-Platz 10, 10587 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 137981
Vorher
Jade 1347. GmbH
Eingetragen
18.11.2011
Branche
Vermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtErbringung von allen anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist das Entwickeln und Betreiben einer Internetplattform und mobiler Anwendungen für die Vermittlung, Herstellung, Verkauf und Auslieferung von gesunden fertigen Speisen und Gerichten an Endkunden, sowie die Entwicklung, von Software, Erbringung von Bürodienstleistungen, Kundenbetreuung, Betreiben eines Call Center, Personalverwaltung, Marketing / PR und alle mit dem vorgenannten Unternehmensgegenstand zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in Deutschland oder im Ausland errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Lutz Beyermann
seit 11.9.2019
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Digital Services XXXVII Top-Holding S.C.Sp.LUX
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Jade 1368. GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Everdine SSC GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 3.538,00 0,00
I. Sachanlagen 3.538,00 0,00
B. Umlaufvermögen 3.065.872,20 4.964.796,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.892.535,58 1.018.147,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.173.336,62 3.946.648,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.587,07 2.332,15
Summe Aktiva 3.071.997,27 4.967.128,16

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 2.631.988,15 4.396.168,77
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 2.867.000,00 4.564.000,00
III. Verlustvortrag 192.831,23 35.497,69
IV. Jahresfehlbetrag 67.180,62 157.333,54
B. Rückstellungen 28.399,28 87.515,21
C. Verbindlichkeiten 411.609,84 483.444,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 411.608,23 483.444,18
Summe Passiva 3.071.997,27 4.967.128,16

Anhang

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses
(§§ 266 Abs. 1, 274a, 276, 288 HGB) wurden in Anspruch genommen.

Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 HGB in Anspruch genommen.

ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

MITZUGEHÖRIGKEITSVERMERKE

Einzelne Sachverhalte können in der Bilanz mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten:

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 1.722.380,12 (Vorjahr EUR 892.242,69) enthalten.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 231.969,71 (Vorjahr EUR 298.956,81) enthalten.

In der Bilanz sind folgende Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ausgewiesen:

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 160.843,11 (Vorjahr EUR 154.923,11) enthalten.

ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ - PASSIVA

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren bestehen nicht.

HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Am Abschlussstichtag bestehen keine in der Bilanz nicht ausgewiesene Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

SONSTIGE ANGABEN

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 8.

UNTERZEICHNUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2017

Berlin 13.11.18 gez. Johann Ferdinand Brinkmann

(Ort) (Datum) (Unterschrift)

Berlin 13.11.18 gez. Anton Bruno Constatin Crux

(Ort) (Datum) (Unterschrift)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 8.11.2018.

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