lesswire AktiengesellschaftLiquidiert

12489 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 132373
Eingetragen
21.2.2011
Branche
Herstellung von Geräten und Einrichtungen der TelekommunikationstechnikHerstellung von elektrischem InstallationsmaterialLeitungsgebundene Telekommunikation
Gegenstand
Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten der drahtlosen Kommunikation, insbesondere von Komponenten, Systemen, Applikationen und Services

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

lesswire Aktiengesellschaft

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

lesswire AG

AKTIVA

Vorjahr
T€ T€
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten   664,88   3
II. Sachanlagen        
1. Technische Anlagen und Maschinen 12.874,90   16  
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 259.939,80   286  
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 272.814,70 11 313
    273.479,58   316
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 78.865,31   107  
2. Fertige Erzeugnisse und Waren 98.467,54   245  
  177.332,85   352  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 748.571,57   631  
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 962.224,26   337  
3. Sonstige Vermögensgegenstände 339.431,11   398  
  2.050.226,94   1.366  
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 93.883,16 2.321.442,95 834 2.552
    2.594.922,53   2.868

PASSIVA

       
      Vorjahr
  T€ T€
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   172.391,00   172
II. Kapitalrücklage   3.056.084,96   3.056
III. Verlustvortrag   -864.721,36   -1.095
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss   -61.325,05   231
    2.302.429,55   2.364
B. Rückstellungen        
Sonstige Rückstellungen   95.000,00   201
C. Verbindlichkeiten        
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 24.759,05   171  
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 96.305,07   110  
3. Sonstige Verbindlichkeiten 76.428,86 197.492,98 22 303
    2.594.922,53   2.868

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2013

lesswire AG

2013 2012
T€ T€
1. Umsatzerlöse   6.840.378,04   10.580
2. Sonstige betriebliche Erträge   240.127,90   385
    7.080.505,94   10.965
3. Materialaufwand        
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   5.268.020,90   8.384
4. Rohergebnis   1.812.485,04   2.581
5. Personalaufwand        
a) Löhne und Gehälter 1.008.113,05   1.475  
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 238.860,81   255  
  1.246.973,86   1.730  
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 87.232,93   77  
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 576.532,05 1.910.738,84 542 2.349
    -98.253,80   232
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 37.475,75   19  
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00   20  
10. Finanzergebnis   37.475,75   -1
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -60.778,05   231
12. Sonstige Steuern   547,00   1
13. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss   -61.325,05   230

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 I HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewandten Gliederungs- und Be-wertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nut-zungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Ab-schreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden linear und de-gressiv abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 150 wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 IIa EStG im Erwerbsjahr in die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gebucht, solche mit Anschaffungskosten zwischen € 151 und € 1.000 mit 20 % p.a. abgeschrieben bzw. gem. § 6II EStG mit Anschaffungskosten bis € 410 voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt zu den Anschaffungskosten, soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen ist (§ 253 IV HGB). Für die Ermittlung der Anschaffungskosten wird die Methode der Durchschnittsbewertung angewendet.

Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet, soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen ist. Die Herstellungskosten umfassen die produktionsbezogenen Vollkosten (§ 255 II HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 II 1 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

III. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten Forderungen gegen Gesellschafter (§ 42 III GmbHG) am Abschlussstichtag in Höhe von € 921.084,44 (Vorjahr: T€ 309).

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegen Vorstandsmitglieder (§ 42 III GmbHG) am Abschlussstichtag in Höhe von € 60.000,00 (Vorjahr: T€ 0). Diese werden zu 4,5 % p.a. verzinst. Im Februar 2014 erfolgt die Rückzahlung.

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 172.391,00 ist eingeteilt in 50.000 nennwertlose Stückaktien sowie 25.000 neue nennwertlose Stückaktien (Tranche I), weitere 24.592 neue nennwertlose Stückaktien (Tranche II), weitere 8.299 neue nennwertlose Stückaktien (Tranche III) und weitere 64.500 nennwertlose Stückaktien (Tranche IV).

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Mitglieder des Vorstands

 

Herr Dr. Ralph Meyfarth

Mitglieder des Aufsichtsrats

Aufsichtsrat besteht aus 3 Mitgliedern und setzt sich wie folgt zusammen:

Herr Volker Schulz (Aufsichtsratsvorsitzender)
Herr Norbert Frings (Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)
Herr Prof. Dr. Rolf Krämer  

Von den Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

 

Berlin, 30.06.2014

Dr. Ralph Meyfarth

Vorstandsvorsitzender

Feststellung Jahresabschluss: 13.08.2014

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