RPL Wilhelmshaven GmbHLiquidiert

Rhenus-Platz 1, 59439 Holzwickede, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamm HRB 4396
Eingetragen
23.1.2004
Branche
Erbringung von LogistikdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für die GüterbeförderungGüterbeförderung in der Hochsee- und Küstenschifffahrt
Gegenstand
Die Erbringung von Serviceleistungen auf dem Logistiksektor für Unternehmen in der Region Wilhelmshaven.

Historie

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Management

NameRolle
Michael Appelhans
seit 3.3.2009
Geschäftsführer
Dieter-Josef Revink
seit 3.3.2009
Prokura
Matthias Schrell
seit 27.6.2008
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

RPL Wilhelmshaven GmbH

Holzwickede

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

153.913,07

120.130,59

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

129.062,80

95.099,11

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

24.850,27

25.031,48

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

153.913,07

120.130,59



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

18.499,57

20.616,87

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-4.383,13

-2.522,07

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-2.117,30

-1.861,06

B. Rückstellungen

90.752,00

63.125,84

C. Verbindlichkeiten

44.661,50

36.387,88

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

153.913,07

120.130,59

ANHANG


I. GRUNDLAGEN

Die RPL Wilhelmshaven GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde unter Beachtung des HGB, der weiteren rechtsformspezifischen Vorschriften, der Satzung der Gesellschaft / des Gesellschaftsvertrages sowie der Rethmann-Bilanzierungsrichtlinien aufgestellt.

II. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS-, BEWERTUNGS- UND AUSWEIS-METHODEN

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses werden für das Berichtsjahr 2009die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 264 Abs. 1 Satz 3, 274a, 276 und 288 HGB zum Teil in Anspruch genommen .

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr beibehalten worden.

Aktiva:

Der Ansatz von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt grundsätzlich zu Nennwerten; alle erkennbaren Einzelrisiken und das allgemeine Kreditrisiko werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgt zu Nennwerten.

Passiva:

Das Eigenkapital wird zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnung nach der Unit-Credit-Methode unter Berücksichtigung der Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Heubeck und unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 4,25% bewertet. Weiterhin wird eine dynamische Entwicklung der Löhne und Gehälter und der Renten in Höhe von 1,5% p.a. zugrunde gelegt, sowie eine Fluktuation in Höhe von 3,2% p.a. unterstellt.

Bei der Bildung der Rückstellungen wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Alle Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt - renten-ähnliche Verpflichtungen zum Barwert.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 102.065,68 € sowie Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 26.990,35 €.

Verbindlichkeiten:

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr betragen insgesamt 44.661,50 €.

Weitere Angaben zur Bilanz:

Der Bilanzgewinn/ Bilanzverlust entwickelte sich wie folgt:

 

Bilanzverlust/ Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2008

-4.383,13

Ergebnisverwendung

0,00

Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss 2009

-2.117,30

Bilanzverlust/ Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2009

-6.500,43


IV. Ergänzende Angaben

Das berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das abgeschlossene Geschäftsjahr teilt sich wie folgt auf:

Honorar für

Abschlussprüfungsleistungen

andere Bestätigungsleistungen

Steuerberatungsleistungen

320,00

sonstige Leistungen

Summen

320,00


V. BEZIEHUNGEN ZU VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND BETEILIGUNGSUNTERNEHMEN

Mitgliedschaft im Konzern:

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird gemäß §§ 290 ff. HGB in den Konzernabschluss der Rhenus AG & Co. KG mit Sitz in Holzwickede, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, sowie in den Konzernabschluss der Rethmann AG & Co. KG mit Sitz in Selm, die den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt, einbezogen. Der Konzernabschluss der Rethmann AG & Co. KG ist beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers einzureichen und im elektronischen Bundesanzeiger bekannt machen zu lassen.

VI. ANGABEN ZU GESELLSCHAFTSORGANEN

Der Geschäftsführung der Berichtsgesellschaftgehörten im Berichtsjahr an:

Michael Appelhans
Dipl.-Kaufmann
Bremen
Geschäftsführer Weserport GmbH

Matthias Schrell
Dipl.-Wirtsch.-Ing. für Seeverkehr und Hafenwirtschaft
Oldenburg

Dieter Josef Revink
Prokurist
Dipl.-Kaufmann
Bremen

RPL Wilhelmshaven GmbH
Holwickede, den 01.02.2010


(Die Geschäftsführung)

 

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