Stammdaten

Register
Amtsgericht Fürth HRB 19681
Eingetragen
1.6.2022
Branche
Großhandel mit Fisch und FischerzeugnissenEinzelhandel mit Fisch, Meeresfrüchten und FischerzeugnissenGroßhandel mit Fleisch und Fleischwaren
Gegenstand
Der Betrieb von Gastronomie und der Vertrieb von Lebensmitteln, insbesondere von Fischprodukten und Salaten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Eduard Wunder
seit 1.6.2022
Geschäftsführer
Helene Wunder
seit 1.6.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Helene Wunder
An der Steige 17, 90614 Ammerndorf
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

ELMEER GmbH

Ammerndorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 26.548,00 20.915,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.471,00 4.805,00
II. Sachanlagen 22.077,00 16.110,00
B. Umlaufvermögen 226.929,20 265.462,62
I. Vorräte 30.571,20 37.237,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 47.808,69 73.983,25
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 800,25 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 148.549,31 154.241,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.564,93 10.880,00
Summe Aktiva 262.042,13 297.257,62

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 88.059,06 55.345,76
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 30.345,76 0,00
III. Jahresüberschuss 32.713,30 30.345,76
B. Rückstellungen 82.658,45 17.875,00
C. Verbindlichkeiten 91.324,62 224.036,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 91.324,62 224.036,86
Summe Passiva 262.042,13 297.257,62

Anhang zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2023

der Firma

ELMEER GmbH

An der Steige 17

90614 Ammerndorf

Allgemeine Angaben

Die Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften.

Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Darstellungsstetigkeit

Beibehaltung der Form der Darstellung insbesondere der Gliederung der aufeinanderfolgenden Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnungen

Im Berichtsjahr wurden in der Bilanz und in der Gewinn-und Verlustrechnung keine Ausweis-, Bilanzierungs- und Bewertungsänderungen vorgenommen.

Vergleichbarkeit

Die Vergleichbarkeit in diesem Bericht liegt auf Grund der Geschäftseröffnung in diesem Jahr noch nicht vor.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des 3. Buches des HGB und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung erstellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

Der Jahresabschluss wurde, unter Fortführung des Vorjahreswertes, in Anwendung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256a HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 269 bis 274, 279 bis 283 HGB) aufgestellt. Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) ist beachtet.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB erstellt.

Abweichung von Bewertungsmethoden

Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden konnten im Wesentlichen beibehalten werden.

Im Einzelnen wurde die Bewertung wie folgt vorgenommen:

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti bewertet.

Die planmäßige Abschreibung erfolgt unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den zulässigen Höchstsätzen. Die Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen angesetzt. Einbeziehungswahlrechte werden nicht ausgeübt. Auch Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von 250,01 € bis 800,00 € wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Eine Übersicht über das Anlagevermögen gibt der beigefügte Anlagenspiegel.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren werden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Nominalwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Im Berichtsjahr waren keine Gründe für Wertberichtigungen gegeben.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert, Rückzahlungsbeträgen und Barwerten angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten sind zu Anschaffungskosten bewertet. Sie betreffen Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand nach diesem Bilanzstichtag darstellen.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungsbetrag berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten, wie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Euro

Der vorliegende Jahresabschluss wurde in EURO aufgestellt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens im Berichtsjahr einschließlich der kumulierten Anschaffungs- uns Herstellungskosten und der kumulierten Abschreibungen wird auf den separat dargestellten Anlagespiegel verwiesen, der Bestandteil dieses Anhangs ist.

Umlaufvermögen

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben insgesamt eine Restlaufzeit von >5 Jahren

Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter i.H.v. 800,25 € .

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital von 25.000,00 € wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:
Rückstellung Instandhaltung bis 3 Mte Fj 58.783,45
Abschlusskosten 11.000,00
Summe sonstige Rückstellungen 69.783,45

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten sowie die gesicherten Beträge ergeben sich aus nachfolgendem Verbindlichkeitenspiegel:


Gesamt- Bis zu Zwischen von mehr Gesicherte
Betrag 1 Jahr 1 und 5 Jahren als 5 Jahren Beträge
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 0,00



Verbindlichkeiten 84.131,13 84.131,13


aus Lieferungen und Leistungen




sonstige Verbindlichkeiten 7.193,49 7.193,49


Gesamtbetrag 91.324,62 91.324,62


Davon aus Steuern: 6.825,55 € (Vj.5 T€)

Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 367,94 € (Vj.0 T€).

Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter bestehen in Höhe von 0 € (Vj.2 T€).

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 47 (69 Vj. ) Mitarbeiter.

Ammerndorf, den

ELMEER GmbH

Geschäftsführung

___________________________

GF

sonstige Berichtsbestandteile

 

Fürth, den 13.01.2025

gez. Eduard Wunder, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 13.01.2025 festgestellt.

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