DeskTop
Organisation GmbH
München
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
8.027,00 |
4.578,00 |
| I.
Sachanlagen |
8.027,00 |
4.578,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
73.653,84 |
29.825,90 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
27.510,18 |
22.851,67 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
4.088,28 |
0,00 |
| II.
Wertpapiere |
4.943,26 |
3.712,66 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
41.200,40 |
3.261,57 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
598,38 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
81.680,84 |
35.002,28 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
50.090,38 |
14.365,93 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
50.000,00 |
50.000,00 |
| II.
Bilanzgewinn |
90,38 |
-35.634,07 |
| davon
Verlustvortrag |
35.634,07 |
24.210,09 |
| B.
Rückstellungen |
14.129,25 |
6.100,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
17.461,21 |
14.536,35 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
17.461,21 |
14.536,35 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
81.680,84 |
35.002,28 |
Anhang
AnhangAllgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der DeskTop Organisation GmbH
wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften
des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das
Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahr des Zugangs
voll abgeschrieben.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die
sonstigen Wertpapiere werden grundsätzlich mit
den Anschaffungskosten angesetzt. Soweit erforderlich,
wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert
angesetzt.
Liquide Mittel werden zum Nennwert angesetzt.
Die Darstellung und Bilanzierung des
Eigenkapitals erfolgt gem. § 272 HGB.
Die
sonstigen Rückstellungen berücksichtigen
alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten
auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen
Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag. Bei
der Ermittlung des Erfüllungsbetrags werden
künftige Preis- und Kostensteigerungen
berücksichtigt. Rückstellungen mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden entsprechend
§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB abgezinst.
Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Aufstellungserleichterungen für die Gewinn- und
Verlustrechnung
Es werden die Aufstellungserleichterungen des §
276 Satz 1 HGB in Anspruch genommen.
Angaben und Erläuterungen zur Bilanz
1. Anlagevermögen
Die geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu EUR
410,00 werden im Jahr des Zugangs als Abgang erfasst. Die
Abschreibungen auf das Anlagevermögen des
Geschäftsjahres 2011 betragen TEUR 4 (Vorj. TEUR
3).
2. Umlaufvermögen
In den sonstigen Forderungen sind Forderungen
gegenüber Gesellschafter in Höhe von TEUR 0
(Vorj. TEUR 0,4) enthalten.
Alle Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von bis
zu einem Jahr.
3. Verbindlichkeiten
Alle Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von bis zu
einem Jahr.
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in
Höhe von TEUR 0,1 (Vorj. TEUR 0) enthalten.
Abgesehen von den branchenüblichen
Eigentumsvorbehalten sind die ausgewiesenen
Verbindlichkeiten nicht weiter besichert.
Sonstige Pflichtangaben
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle
Verpflichtungen
Nach § 251 und § 268 Abs. 7 HGB waren keine
Haftungen zu vermerken.
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Person geführt:
Herrn Wolfgang Wunderlich, EDV-Berater
Der Geschäftsführer ist
einzelvertretungsberechtigt.
Unterschrift der Geschäftsleitung
München, im April 2012
gez. Wolfgang Wunderlich
Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.06.2012 festgestellt.
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