EVOTENT Ltd. & Co KGLiquidiert

Kerpen

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRA 23964
Eingetragen
26.6.2006

Historie

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Gesellschafter

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Konzern- und Jahresabschlüsse

EVOTENT Ltd. & Co KG

Kerpen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 3.526,00 3.088,00
I. Sachanlagen 3.526,00 3.088,00
B. Umlaufvermögen 74.424,46 60.097,50
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 52.315,53 56.318,23
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.108,93 3.779,27
C. nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter 0,00 9.108,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva 77.950,46 72.293,82

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 8.953,47 -13.855,34
I. Kapitalanteile 8.953,47 0,00
1. Kapitalanteile der Kommanditisten 8.953,47 0,00
II. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 -13.855,34
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 10.000,00
C. Rückstellungen 18.500,00 6.800,00
D. Verbindlichkeiten 50.496,99 69.349,16
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 50.496,99 69.349,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 77.950,46 72.293,82

Anhang


 


1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS
 
Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

2. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN
 
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

2.1 ANLAGEVERMÖGEN
 
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert, und die planmäßige Abschreibung bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre zugrundegelegt.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden überwiegend linear abgeschrieben. Soweit im Einzelfall die degressive Abschreibungsmethode im Rahmen der steuerlich zulässigen Sätze gewählt wurde, wird auf die lineare Methode übergegangen, sobald sie zu höheren Abschreibungsbeträgen im Geschäftsjahr führt.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Die in den Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen werden rückgängig gemacht, soweit die Gründe hierfür nicht mehr bestehen.

2.2 UMLAUFVERMÖGEN
 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Wertansätze für Fertige und unfertige Leistungen werden retrograd ermittelt.

Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet. Die Bewertung der Vorräte erfolgt verlustfrei.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Neben Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

2.3 RÜCKSTELLUNGEN
 
Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen) werden so bemessen, das sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

2.4 VERBINDLICHKEITEN
 
Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungswert passiviert.

2.5 WÄHRUNGSUMRECHNUNGEN
 
Währungsforderungen sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigerem Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.

3. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ
 
3.1 ANGABEN ZUR AKTIVSEITE
 
3.1.1 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände
 
  

Art der Forderung zum 31.12.2008
Gesamtbetrag
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
 
TEuro
TEuro
TEuro
 
 
 
 
aus Lieferungen und Leistungen
17,1
17,1
0,0
sonstige Vermögensgegenstände
35,2
35,2
0,0
 
 
 
 
Summe
52,3
52,3
0,0

 

3.2 ANGABEN ZUR PASSIVSEITE
 
3.2.1 Eigenkapital / Ergebnisverwendung
 
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuß für das Geschäftsjahr 2008 in Höhe von 31.917,13 Euro in voller Höhe dem Ergebnisvortrag zuzuschreiben.

3.2.2 Rückstellungen
 

Art der Rückstellung
Stand zum 31.12.2007
Stand zum 31.12.2008
Veränderung in
Veränderung in
 
TEuro
TEuro
TEuro
%
 
 
 
 
 
Sonstige Rückstellungen
6,8
18,5
11,7
172,1
 
 
 
 
 
Gewährleistung
2,8
3,0
0,2
7,1
Abschluss- und Prüfungskosten
4,0
6,9
2,9
72,5
sonstige Rückstellungen
0,0
8,6
8,6
0,0
 
 
 
 
 
Rückstellungen gesamt
6,8
18,5
11,7
172,1



3.2.3 Verbindlichkeiten
  

Art derVerbindlichkeit
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
davon mit einer Restlaufzeit
davon mit einer Restlaufzeit
zum 31.12.2008
 
kleiner 1 Jahr
1 bis 5 Jahr
größer 5 Jahr
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
 
 
 
 
 
erhaltene Anzahlungen
0,8
0,8
0,0
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
32,2
32,2
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
17,5
17,5
0,0
0,0
 
 
 
 
 
Summe
50,5
50,5
0,0
0,0



4. SONSTIGE ANGABEN
 
4.1 ANGABEN ÜBER ARBEITNEHMER
 
4.2 ANGABEN ZU DEN ORGANEN DER GESELLSCHAFT
 
Zu Geschäftsführern waren während des Geschäftsjahres bestellt:

Herr Maik Kolsch

4.3 SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN NACH § 285 NR. 3 HGB
 
Es bestehen keine finanziellen Verpflichtungen:

Düsseldorf, 28.12.2010
 

 
 
 
Maik Kolsch, Geschäftsführer
 
 


  

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