fine connect services GmbHLiquidiert

30175 Hannover, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 205350
Eingetragen
1.3.2010
Branche
Online-KommunikationsdiensteVermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Entwicklung und Bereitstellung von Kommunikationsdiensten und Beteiligungen an Unternehmen sowie die Vermarktung und Vermittlung von Medialeistungen und Werbeflächen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

fine connect services GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 4.474,00 7.438,00
I. Sachanlagen 4.474,00 7.438,00
B. Umlaufvermögen 347.033,92 384.881,09
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 287.648,49 381.095,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 145.063,51 131.846,80
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 59.385,43 3.785,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.679,64 3.731,09
Bilanzsumme, Summe Aktiva 364.187,56 396.050,18

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 64.733,35 23.189,64
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 1.810,36 -14.920,97
III. Jahresüberschuss 41.543,71 -16.731,33
B. Rückstellungen 15.119,00 2.350,00
C. Verbindlichkeiten 284.335,21 370.510,54
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 238.521,24 301.725,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 45.813,97 68.784,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 364.187,56 396.050,18

Anhang


 
fine connect services GmbH, Hannover

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Die fine connect services GmbH, Hannover, ist beim Amtsgericht Hannover unter HRB 205350 eingetragen.

Von der fine connect services GmbHsind aufgrund der ergänzenden Regelungen im Gesellschafts­vertrag die Vorschriften für kleine Gesellschaften zu beachten.

Die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, werden abweichend zum Vorjahr die Vermerke zu den Restlaufzeiten bei den Verbindlichkeiten im Anhang angegeben.

 

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Sachanlagen werden nach der linearen Methode unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Bei Zugängen von abnutzbaren beweglichen Vermögenswerten werden die Abschreibungen pro rata temporis ermittelt.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis EUR 150,00 werden mit der Anschaffung unter den Aufwendungen ausgewiesen. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 werden aus Vereinfachungsgründen im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten  bzw. mit den am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden ausgebucht. Sobald die Gründe für den niedrigeren Wertansatz nicht mehr bestehen, wird maximal bis zu den Anschaffungskosten zugeschrieben.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Anschaffungskosten bilanziert.

Die Steuerrückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Bei der Bildung der sonstigen Rückstellungen werden alle ungewissen Verbindlichkeiten, berücksichtigt. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten werden grundsätzlich zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

 

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind alle wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Der Posten Sonstige Vermögensgegenstände enthält Forderungen in Höhe von EUR 145.063,51 (Vorjahr: EUR 131.846,80) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

In den Forderungen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 133.128.99 (Vorjahr: EUR 123.335,48) enthalten.

Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf EUR 25.000,00.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten das Honorar für die Erstellung des Jahresabschlusses 2016 EUR 2.350,00 (Vorjahr: EUR 2.350,00) sowie den Beitrag für die Berufsgenossenschaft 2016 EUR 60,00 (Vorjahr: 0,00).

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 500,23) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit geschäftsüblichen Eigentums­vorbehalten besichert.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten bestehen EUR 1.782,98 (Vorjahr: EUR 134,60) aus Steuern und EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 50,91) im Rahmen der sozialen Sicherheit.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 16.000,00 (Vorjahr: EUR 40.000,00) enthalten.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einen Jahrbeträgt EUR 45.813,97 (Vorjahr: EUR 68.784,64).

 

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr und ist bis heute:

 Peter Häußler, Winsen

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 2.

Der Gesamtbetrag der sonstigen Finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen, die nicht in der Bilanz enthalten sind, beträgt EUR 99.390,19.

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird unter Hinweis § 288 i.V.m. § 285 Nr. 9 HGB verzichtet.

  

sonstige Berichtsbestandteile


Hannover, den 24. Oktober 2017

gez. P. Häußler


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.12.2017 festgestellt.

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