Immobilien Contor GmbHLiquidiert

20354 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 117622
Eingetragen
14.4.1994
Branche
Vermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVermittlung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
die Vermittlung von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

Germany
50.000 DM
57.14%
Germany
12.500 DM
14.29%
Immobilien Management GmbH
Germany
12.500 DM
14.29%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Immobilien Contor GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

0,50

0,50

II. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

266,50

1.061,50

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegen verbundenen und nahestehenden Unternehmen

214.443,49

194.839,84

2. sonstige Vermögensgegenstände

16.205,52

16.605,52

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

721,18

594,24

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

321.714,26

275.379,64

Summe Aktiva

553.351,45

488.481,24



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Verlustvortrag

-300.944,23

-242.350,32

III. Jahresfehlbetrag

-46.334,62

-58.593,91

nicht gedeckter Fehlbetrag

321.714,26

275.379,64

buchmäßiges Eigenkapital

0,00

0,00

B. Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen

1.500,00

1.500,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

6.614,43

7.711,02

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen und nahestehenden Unternehmen

539.445,01

473.491,87

3. Sonstige Verbindlichkeiten

5.792,01

5.778,35

Summe Passiva

553.351,45

488.481,24

ANHANG für das Geschäftsjahr 2012 Immobilien Contor GmbH, Hamburg

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Regelungen (§§238 ff. HGB) unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die zur Erläuterung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erforderlichen Angaben sind in den Anhang übernommen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die beweglichen Anlagen werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnuztbar, um planmäßige Abschreibungen gemindert.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Nennwert ausgewiesen.

Die übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie flüssigen Mittel sind jeweils mit dem Nomialwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der Anlagepositionen im Jahr 2012 sind im Anlagenspiegel dargestellt.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sie Restlaufzeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzwerte

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.12

31.12.12

31.12.11

31.12.11

T€

T€

T€

T€

1. Forderungen gegen verbundene und

nahestehende Unternehmen

214

195

-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

214

195

-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr

0

0

-davon verbundene Unternehmen

210

195

-davon aus Lieferung und Leistung

0

0

-davon gegen Gesellschafter

214

190

2. sonstige Vermögensgegenstände

16

16

-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

16

16

-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr

0

0

Gesamt

230

211


Sie sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten keine antizipativen Posten.

3. Rückstellungen

Bezeichnung

01.01.2012

Verbrauch

Auflösung

Zuführung

31.12.2012

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

für Abschuss und Prüfungskosten

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

4. Verbindlichkeiten

Bilanzwert

Verbindlichkeiten

31.12.12

31.12.12

31.12.11

31.12.11

T€

T€

T€

T €

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

7

8

-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

7

8

-davon mit einer Restlaufzeit bis zu fünf Jahren

0

0

-davon mit einer Restlaufzeit über fünf Jahren

0

0

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene und nahe stehenden Unternehmen

539

473

-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

539

473

-davon mit einer Restlaufzeit bis zu fünf Jahren

0

0

-davon mit einer Restlaufzeit über fünf Jahren

0

0

-davon gegenüber Gesellschaftern

0

0

-davon gegen verbundene Unternehmen

0

0

-davon auf Lieferung und Leistung

0

0

3. sonstige Verbindlichkeiten

6

6

-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

6

6

-davon mit einer Restlaufzeit bis zu fünf Jahren

0

0

-davon mit einer Restlaufzeit über fünf Jahren

0

0

-davon aus Steuern

1

1

-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

0

0

Gesamt

552

487

5. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind sonstige finanzielle Verpflichtungen wie folgt auszuweisen:

fällig bis 1 Jahr fällig 2 -5 Jahre

Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen TEUR 3 TEUR 6

D. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführer

Geschäftsführer der Gesellschaft ist

Herr Joachim Wernst, Hamburg

2. Vorschlag für die Ergebnisverwendung

DIe Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag - zusammen mit dem Verlustvortrag zum 01.01.2012 - auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 21. August 2013

 

Hamburg, den 21. August 2013

Joachim Wernst

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29.08.2013

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