Stammdaten

Register
Amtsgericht Siegburg HRB 2816
Eingetragen
7.2.1989
Branche
BeteiligungsgesellschaftenVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels CarsharingVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
Der Verleih von Autokranen, die Durchführung von Schwer- und Spezialtransporten sowie die Leistung von Abschleppdiensten. Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben die der Erreichung und Förderung ihres Hauptzweckes dienlich sind. Die Gesellschaft darf sich an anderen Unternehmen beteiligen, deren Vertretung übernehmen und Zweigniederlassungen errichten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Loreen Parot
seit 6.2.2023
Prokura
Andreas Esser
seit 23.3.2022
Geschäftsführer
Wolfgang Salgert
seit 10.9.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Wolfgang Salgert
53639 Königswinter
100000
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Salgert GmbH

Lohmar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 875.920,94 1.072.310,94
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.016,00 24.761,00
II. Sachanlagen 867.138,00 1.046.783,00
III. Finanzanlagen 766,94 766,94
B. Umlaufvermögen 1.584.867,00 1.437.950,14
I. Vorräte 70.000,00 77.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.513.993,94 1.358.550,83
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 985.466,10 751.714,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 873,06 1.899,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 149.777,98 175.440,56
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 9.876,62 12.703,76
Aktiva 2.620.442,54 2.698.405,40

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Kapitalrücklage 300.000,00 300.000,00
III. Verlustvortrag 363.832,95 372.888,46
IV. Jahresüberschuss 2.827,14 9.055,51
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 9.876,62 12.703,76
B. Rückstellungen 594.689,51 533.379,00
C. Verbindlichkeiten 2.025.753,03 2.165.026,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 820.077,42 677.638,41
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 23.640,00 42.600,00
Summe Passiva 2.620.442,54 2.698.405,40

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der Salgert GmbH, Hauptstraße 141, 53797 Lohmar (Amtsgericht Siegburg, HR B 2816) wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG sowie der Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamkostenverfahren gegliedert.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten (gemäß § 255 (2-3) HGB) bilanziert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu 4 Jahren), bewertet. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden nicht aktiviert.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauern zwischen 6 und 14 Jahren) angesetzt.

Vermögensgegenstände mit einem Wert von 150,00 € bis 1.000,00 € wurden bis zum Jahr 2013 in einem Sammelposten mit Poolabschreibung über 5 Jahre eingestellt.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden mit den Anschaffungskosten, bei voraussichtlich dauernder Wertminderung abzüglich außerplanmäßiger Abschreibung, bilanziert.

Finanzanlagen, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der Erfüllung von Altersversorgungsverpflichtungen dienen, werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet und mit den Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen saldiert. Ein daraus verbleibender aktiver Saldo wird in der Bilanz gesondert als "aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung" ausgewiesen.

Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden nach anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden in Höhe des vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- Kostensteigerungen in Höhe der allgemeinen Inflationsrate berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungabzinsungverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögegensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögegensgegenstände enthalten 766.155,99 € Forderungen gegen Gesellschafter. Bei den übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände handelt es sich um solche aus Lieferungen und Leistungen.

2. Rechnungsabgrenzungsposten

Hierin enthalten ist ein Disagio von 0,00 €.

3. Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung

Unter dem aktiven Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung ist der gemäß § 246 (2) S. 2 HGB saldierte Betrag aus Wertpapieren des Anlagevermögens und Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen ausgewiesen.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel

Stand 31.12.2023
Restlaufzeit bis 1 Jahr Restlaufzeit über 1 Jahr
1. Anleihen. • davon konvertibel -,-- -,-- -,--
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.579.172,53 373.496,92 23.640,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4.071,84 4.071,84 -,--
4. Verbindlichkeitenaus Lieferungen und Leistungen 317.923,84 317.923,84 -,--
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel -,-- -,-- -,--
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen -,-- -,-- -,--
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht -,-- -,-- -,--
8. Sonstige Verbindlichkeiten,
• davon aus Steuern
• davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 52.687,51 -,-- 124.584,82 -,--

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von € -,--.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von € 0,00 durch Grundpfandrechte besichert.

Der unter dem Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte von Lieferanten gesichert.

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Außergewöhnliche Aufwendungen und Erträge

Innerhalb der sonstigen betrieblichen Erträge und sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind außergewöhnliche Erträge in Höhe von € 20.483,67 bzw. außergewöhnliche Aufwendungen in Höhe von € 1.106,78 enthalten. Die außerordentlichen Erträge stehen in Höhe von € 20.483,67 im Zusammenhang mit Schadensfällen. Die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von € 1.106,78 beinhalten Spenden.

2. Abschreibungen auf Finanzanlagen

Aufgrund von voraussichtlich dauernder Wertminderung wurden im Geschäftsjahr 2023 außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von € -,-- vorgenommen.

E. Sonstige Angaben

1. Anzahl der Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs 2023 beschäftigten Arbeitnehmer beträgt < 50

2. Vorschüsse und Kredite an die Geschäftsführung

Den Mitgliedern der Geschäftsführung wurde im Vorjahr ein Darlehen in Höhe von € 0,00 gewährt.

3. Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse:

gesamt Gesichert durch gewährte Pfandrechte und Sicherheiten (Angaben der Sicherung und Betrag der Sicherung)
Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln 0,00 € 0,00 €
davon Verpflichtungen betreffend die Alterversorgung 0,00 € 0,00 €
davon gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen 0,00 € 0,00 €
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen 0,00 € 0,00 €
davon Verpflichtungen betreffend die Altersversorgung 0,00 € 0,00 €
davon gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen 0,00 € 0,00 €
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 € 0,00 €
davon Verpflichtungen betreffend die Altersversorgung 0,00 € 0,00 €
davon gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen 0,00 € 0,00 €

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Nicht in der Bilanz erscheinende sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen wie folgt:

2021
2022
2023
Miet- und Pachtverträge unbewegliches Anlagevermögen • davon gegen verbundene oder assoziierte Unternehmen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bestellobligo • davon gegen verbundene oder assoziierte Unternehmen 0,00 € 0,00€ 0,00 €
Sonstige • davon gegen verbundene oder assoziierte Unternehmen
• davon aus Altersversorgungsverpflichtungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 14. Juni 2024 festgestellt.

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Lohmar, 14.06.2024

gez. Wolfgang Salgert

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.06.2024 festgestellt.

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