Turkas City Pack GmbHLiquidiert

81371 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 174748
Vorher
Metrocity Pack GmbHCity Pack GmbH
Eingetragen
4.8.2008
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenGroßhandel mit TabakwarenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von sonstigen Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren
Gegenstand
An- und Verkauf sowie Export und Import von Lebensmitteln aller Art sowie deren Lagerung; An- und Verkauf sowie Export und Import von Verpackungsmaterialien aller Art sowie deren Lagerung; Gründung und Betrieb von Tourismus-Einrichtungen wie Hotels und die damit verbundenen Dienstleistungen und Catering-Aktivitäten sowie Zusammenarbeit und Kooperation mit natürlichen und rechtlichen Personen.

Historie

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Management

NameRolle
Ali Karagöz
seit 2.2.2012
Geschäftsführer
Murat Karagöz
seit 24.3.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Murat Karagöz
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Murat Karagöz
100.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Turkas City Pack GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Umlaufvermögen 333.157,23 43.394,05
I. Vorräte 215.817,80 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 49.265,59 34.862,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 68.073,84 8.531,78
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 37.835,52 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 370.992,75 43.394,05

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 5.538,90
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Verlustvortrag 94.461,10 73.627,57
III. Jahresfehlbetrag 43.374,42 20.833,53
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 37.835,52 0,00
B. Verbindlichkeiten 370.992,75 37.855,15
Bilanzsumme, Summe Passiva 370.992,75 43.394,05

Anhang

 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen EUR 0,00.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Verlustvortrag von EUR 94.461,10 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 370.992,75 (Vorjahr: EUR 37.855,15).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:  

Erster Geschäftsführer:
Karagöz Ali
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
Weitere Geschäftsführer:
keiner
ausgeübter Beruf:
.


Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 43.374,42.

Auf neue Rechnung werden EUR - 137.835,52 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung  

München, 19. April 2013
gez. Karagöz
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.04.2013 festgestellt.

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