Stammdaten

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Amtsgericht Hamburg HRB 71598
Vorher
TEAM POWER SECURITY GmbHLIfSA GmbHPOWER AirPort Akademie GmbH
Eingetragen
24.6.1999
Branche
Erbringung von allen anderen Unterrichtsdienstleistungen a. n. g.Tätigkeiten von Strom- und Erdgasmaklerinnen und -maklernErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
die Erbringung von Ausbildungsdienstleistungen für sicherheitsrelevante Tätigkeiten sowie alle hiermit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden nicht genehmigungspflichtigen Hilfs- und Nebengeschäfte, sowie Sicherheitsberatung.

Historie

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Management

NameRolle
Carsten Fritz Klauer
seit 14.2.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Carsten Fritz Klauer
Hamburg
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

LIfSA GmbH Lehrinstitut f. Sicherheitsausbildung

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

1.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 69.357,00 7.093,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 25.846,00 497,00
II. Sachanlagen 43.511,00 6.596,00
B. Umlaufvermögen 100.089,46 168.237,57
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 99.909,36 122.304,62
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 180,10 45.932,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 125,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 169.446,46 175.456,07

Passiva

1.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 1.208,29 -5.854,34
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag -30.854,34 -81.278,79
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 7.062,63 50.424,45
B. Rückstellungen 1.800,00 2.850,00
C. Verbindlichkeiten 107.077,65 80.540,41
D. Rechnungsabgrenzungsposten 59.360,52 97.920,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 169.446,46 175.456,07

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB), des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben. Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen wurde gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 aus dem Zugangsjahr 2007 wurden über einen Zeitraum von 3 Jahren verteilt und sind nun bis auf einen Erinnerungswert abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Umsatzerlöse vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter den Rechnungsabgrenzungsposten passiv abgegrenzt.

Auf fremde Währung lautende Forderungen und Verbindlichkeiten bestanden zum

Abschlussstichtag nicht.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei den Herren

Carsten Klauer und

Jörg Ehlermann

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe

von € 12.000,00.

Die buchmäßige Überschuldung der Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag nicht mehr gegeben.

Darüber hinaus besteht weiterhin eine Erklärung des Hauptgläubigers, bezüglich seiner

Darlehensforderung gegenüber allen anderen Gläubigern zurück zu treten.

Anlagespiegel

1.12.2010
EUR
1.1.2010 - 1.12.2010
EUR
1.1.2010
EUR
31.12.2009
EUR
Summe Anlagevermögen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   69.357,00   7.093,00
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 115.252,21   40.054,46  
Summe, Zugänge (brutto)   75.197,75    
Summe, Abgänge (brutto)   0,00    
Summe, Umbuchungen   0,00    
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   115.252,21    
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 45.895,21      
Zugänge (brutto)   12.933,75    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen   0,00    
Außerplanmäßige Abschreibungen   0,00    
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   45.895,21    
Anlagespiegel, Immaterielle Vermögensgegenstände, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   25.846,00   497,00
Anlagespiegel, Immaterielle Vermögensgegenstände, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 31.151,14   2.964,57  
Zugänge (brutto)   28.186,57    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen   0,00    
Anlagespiegel, Immaterielle Vermögensgegenstände, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   31.151,14    
Immaterielle Vermögensgegenstände, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 5.305,14      
Zugänge (brutto)   2.837,57    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen   0,00    
Außerplanmäßige Abschreibungen   0,00    
Immaterielle Vermögensgegenstände, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   5.305,14    
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   43.511,00   6.596,00
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 84.101,07   37.089,89  
Zugänge (brutto)   47.011,18    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen (brutto)   0,00    
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   84.101,07    
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 40.590,07      
Zugänge (brutto)   10.096,18    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen   0,00    
Außerplanmäßige Abschreibungen   0,00    
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   40.590,07    

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 10.8.2011.

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