Déesse International GmbH

Keltenring 14, 82041 Oberhaching, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 76498
Vorher
Déesse Deutschland GmbH
Eingetragen
10.7.1985
Branche
Großhandel mit pharmazeutischen ErzeugnissenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von pharmazeutischen Erzeugnissen, medizinischen Artikeln, Krankenhaus-, Dental- und AltenpflegebedarfTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und Reinigungsmitteln
Gegenstand
Vertrieb von pharmazeutischen Produkten sowie Fabrikation und Vertrieb von kosmetischen Produkten, Haushaltsartikeln, Textilien sowie Nahrungsmitteln zur Gesundheitspflege und Sport unter dem Namen Déesse; Kauf und Verkauf, Registrierung und Verwertung von Immaterialgüterrechten, insbesondere von Patenten, Patentrechten und Markenschutzrechten, sowie Erwerb und Gewährung von Lizenzen unter solchen Rechten, insbesondere für Déesse-Produkte; Beteiligung an anderen Unternehmungen und Errichtung von Filialen und Tochtergesellschaften; Durchführung aller kommerziellen und finanziellen Transaktionen im Zusammenhang mit der Gesellschaftstätigkeit gemäß vorstehender Absätzen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Sturdza
seit 3.6.2013
Geschäftsführer
Reto Emma
seit 3.6.2013
Prokura
Maria Weissburger
seit 3.6.2013
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Déesse Export AGCHE
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Déesse Export AG
Switzerland
30.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Déesse International GmbH

Oberhaching

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 53.112,50 90.686,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 2.999,50
II. Sachanlagen 53.107,50 87.686,50
B. Umlaufvermögen 6.368.283,43 5.456.818,79
I. Vorräte 166.791,68 104.963,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.276.668,31 2.825.965,41
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 69.291,49 25.074,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.924.823,44 2.525.890,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.119,02 10.767,80
Aktiva 6.430.514,95 5.558.272,59

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.921.907,45 3.362.281,55
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Gewinnvortrag 3.332.281,55 3.217.154,46
III. Jahresüberschuss 559.625,90 115.127,09
B. Rückstellungen 1.398.245,00 1.009.000,00
C. Verbindlichkeiten 1.110.362,50 1.186.991,04
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.110.362,50 1.186.991,04
Passiva 6.430.514,95 5.558.272,59

Anhang

 A. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

 1. Rechtliche Bilanzierungsgrundlagen

Die Déesse International GmbH mit Sitz in Oberhaching, Landkreis München (Amtsgericht München, HRB 76498), ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Der Bilanzierung und Bewertung liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) vom 23. Juli 2015 zugrunde.

Die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

 2. Mitglieder der Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer ist bestellt:

Herr Stefan Sturdza, Kaufmann, Binz/Schweiz

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen wurde erteilt an:

Herrn Reto Emma, Grüsch (Schweiz)
Frau Maria Weissburger, Feldkirchen/Westerham

 3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB erstellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unter Berücksichtigung der Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes gegenüber dem Vor­jahr unverändert beibehalten. Bilanzierungswahlrechte wurden nicht in Anspruch genommen.
Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um plan­mäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen wurden linear aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorge­nommen. Die Nutzungsdauer beträgt bei immateriellen Vermögensgegenständen im Wesentlichen drei Jahre und bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung drei bis dreizehn Jahre.

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten von nicht mehr als € 800,00 werden im Jahr ihrer Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Waren werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Die geleisteten Anzahlungen wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert oder mit dem ihnen am Abschlussstichtag gegebenenfalls niedri­geren beizulegenden Wert angesetzt. Erkennbaren und latenten Ausfallrisiken wird durch die Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel wurden in allen Fällen mit dem Nominalwert ange­setzt.

Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet worden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestehen ausschließlich gegenüber den verbundenen Unternehmen und werden mit einem festvereinbarten, periodisch an den börsennotierten Devisenwechselkurs angepassten Wert angesetzt.
 B. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

 1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel als Anlage zum Anhang dargestellt.

 2. Forderungen

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt T€ 69 (Vorjahr: T€ 25).

In den Forderungen gegenüber verbunden Unternehmen sind Forderungen aus laufendem Liefer- und Leistungsverkehr gegen die Déesse AG, Oetwil/Schweiz (verbundenes Unternehmen) in Höhe von T€ 1.105 (Vorjahr: T€ 1.389) enthalten.
 3. Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen enthalten unter anderem T€ 960 für Meetings, T€ 170 für Restrukturierungen und T€ 56 für Transportkosten.

 4. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind unbesichert und haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.
C. SONSTIGE ANGABEN

 1. Personal

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 31 Arbeitnehmer (Vorjahr: 37) beschäftigt.

 2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die nicht in der Bilanz ausgewiesenen sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Kfz-Leasingverträgen betragen am Stichtag bis zu einem Jahr T€ 410 und zwischen 2 und 5 Jahren T€ 374.

 3. Angabe und Verwendung des Bilanzgewinnes

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 559.625,90 zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag in Höhe von € 3.332.281,55 auf neue Rechnung vorzutragen.

 4. Name und Sitz des Mutterunternehmens

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Déesse Group AG, Fribourg, Schweiz einbezogen.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Sauerlach, den 25. Juli 2024;

gez. Stefan Sturdza


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.07.2024 festgestellt.

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