Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 750292
Eingetragen
2.10.2014
Branche
Wärme- und KältehandelErbringung von allen anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer Art
Gegenstand
Erbringung von Dienst- und Serviceleistungen bei Kühleinrichtungen aller Art (insbesondere Inbetriebnahmen, Einweisungen, Service-Einsätze oder etwa Fernüberwachungen).

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Pancrazio Tondo
seit 2.10.2014
Prokura
Geschäftsführer
Stephan Heiss
seit 2.10.2014
Prokura
Carsten Häcker
seit 2.10.2014
Prokura
Lorenzo Milano
seit 2.10.2014
Prokura
Claus Peters
seit 2.10.2014
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (5)

Gesellschafter
Beta

5 Gesellschafter

GmbH-Struktur

4 von 5 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Isabell Walter-Uttenweiler
Fellbach
15.000 €
60.00%
L****** M*****
2.500 €
10.00%
S****** H****
2.500 €
10.00%
P******** T****
2.500 €
10.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Cool and Call GmbH

Fellbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen 29.832,94 30.771,94
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 29.832,94 30.770,94
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen 669.408,06 641.469,38
I. Vorräte 307.527,24 285.989,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 285.523,73 350.131,00
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 76.357,04 5.348,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.354,00 4.279,00
Summe Aktiva 702.596,00 676.520,32

PASSIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital 107.414,23 99.902,57
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 75.893,72 77.804,72
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 6.520,51 -2902,15
B. Rückstellungen 9.147,00 8.168,00
C. Verbindlichkeiten 586.034,77 568.449,75
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva 702.596,00 676.520,32

Anhang für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft[Firmenbezeichnung.:] wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierung

Die Bilanzierungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH - Gesetzes zu beachten.

Bewertung

Eine Änderung hinsichtlich der Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr nicht zu verzeichnen.

Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des § 252 HGB.

Ein grundlegender Wechsel der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr wurde nicht vorgenommen.

Beim Jahresabschluss wurden die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen.

Anlagevermögen

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, werden sie vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, um die planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das abnutzbare Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen.

Auf die lineare Methode wird übergegangen, sobald sie zu höheren Abschreibungsbeträgen im Geschäftsjahr führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert i.H.v. Euro 800,- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und voll abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen) werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sofern die Tageswerte über dem Rückzahlungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Sonstige Pflichtangaben

Verwendung des Ergebnisses des Berichtsjahres >

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen und mit dem Gewinnvortrag zum 01. Januar 2023 verrechnet; gemäß Antrag der Geschäftsführung vom 18. Oktober 2024 und dem Gesellschafterbeschluss vom 14. November 2024.

Der Gewinnvortrag zum 01. Januar 2024 beträgt dann Euro 82.414,23.>

 

Fellbach, den 14. November 2024

gez. I. Walter-Uttenweiler

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 14. November 2024

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