ITS Cloud Operations GmbH
Selbe AdresseBereitstellung von Datenverarbeitungsdiensten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Karen Toben seit 10.10.2024 | Prokura |
Gunnar Haack seit 30.9.2016 | Geschäftsführer |
Ludger Dipl.-Ing. Schulte seit 30.9.2016 | Geschäftsführer |
Raimund Schipp seit 15.9.2016 | Geschäftsführer |
Heinrich Toben seit 15.9.2016 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 18.87% | |
| 18.87% | |
| 13.61% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
7 Gesellschafter
GmbH-Struktur
5 von 7 angezeigt
Unternehmen, an denen diese Organisation direkt beteiligt ist
| Name | Anteil |
|---|---|
| No data available | |
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
ITS Digital Solutions GmbHDortmundJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
AnhangI. Allgemeine Erläuterungen
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung der ITS Digital Solutions GmbH sind nach den deutschen Rechnungslegungsvorschriften des III. Buches des HGB unter Anwendung der Vorschriften für Kapitalgesellschaften und der Vorschriften des GmbHG aufgestellt worden. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Die Bilanzgliederung entspricht § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt worden. Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften nach § 288 HGB wurde hinsichtlich der Anhangangaben und der Offenlegung Gebrauch gemacht. Die Bewertung der Aktiv- und Passivposten entspricht den Vorschriften der §§ 252 bis 256a HGB. Darstellungsstetigkeit Die Darstellung ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es wurden keine Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden vorgenommen, die Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zur Folge haben. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 HGB). II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Immaterielle Vermögensgegenstände Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer, bilanziert. Sachanlagen Die Zugänge wurden zu Anschaffungskosten aktiviert. Die Anschaffungskosten umfassen auch die einzeln zuordenbaren Anschaffungsnebenkosten und nachträglichen Anschaffungskosten. Anschaffungspreisminderungen wurden abgesetzt. Die Abgänge werden zu Anschaffungskosten und aufgelaufenen Abschreibungen zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens ausgebucht. Die Abschreibungen werden planmäßig entsprechend der voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen. Die im Wirtschaftsjahr angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € werden im Geschäftsjahr sofort abgeschrieben. Finanzanlagen Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bilanziert. Das Niederstwertprinzip wird beachtet. Vorräte Die unfertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten umfassen grundsätzlich alle aktivierungsfähigen Einzel- und Gemeinkosten. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen sind grundsätzlich zu Nennwerten angesetzt. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zur Deckung des allgemeinen Kreditrisikos um eine Pauschalabwertung von 1,0 % gekürzt. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert. Flüssige Mittel Die flüssigen Mittel sind zu Nennwerten bilanziert. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Die Vorauszahlungen für künftige Zeiträume sind zeitanteilig abgegrenzt. Sonstige Rückstellungen und Steuerrückstellungen Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen die bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt gewordenen Verpflichtungen, Verluste und Risiken. Sie sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet worden, der zukünftig erwartete Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. III. Erläuterungen zur Bilanz Das gezeichnete Kapital beträgt 157.768 €. Es ist vollständig eingezahlt. Zum Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 2.527.470,71 € und Forderungen an Gesellschafter in Höhe von 64.444,09 €. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren zu einem Betrag von 64.444,09 € aus Lieferungen und Leistungen. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren vollständig aus Lieferungen und Leistungen. Sowohl die Forderungen als auch die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen aus dem Vorjahr resultieren vollständig aus Lieferungen und Leistungen. IV. Sonstige Angaben Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 50 (Vorjahr 48). Dortmund, den 10. Juli 2024 ________________________ Ludger Schulte ________________________ Gunnar Haack ________________________ Ralf Petersilka ________________________ Raimund Schipp ________________________ Heinrich Toben sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
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