Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 183839
Vorher
Fanorakel GmbH
Eingetragen
1.2.2010
Branche
Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenHörfunkveranstalter und Verbreitung von AudioinhaltenVerlegen von Computerspielen
Gegenstand
Entwicklung, Vermarktung, Lizenzierung und Vertrieb der Internet-Plattform FANORAKEL, welche die permanente Meinungsumfrage zum Thema Fußball sowie deren Auswertung und Darstellung ermöglicht, einschließlich der dazugehörigen Software, Marken und Produkte.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Titaneon Media AG
Germany
275.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fanorakel GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 14.01.2010 bis zum 31.12.2010

Aktiva

31.12.2010
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 294.979,00
II. Sachanlagen 360,00
295.339,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 50.013,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 27.157,98
77.171,88
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 79,00
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 69.260,43
441.850,31

Passiva

31.12.2010
EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 220.000,00
II. Jahresfehlbetrag -289.260,43
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 69.260,43
0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN 9.400,00
C. VERBINDLICHKEITEN 432.450,31
441.850,31

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr 2010 der Fanorakel GmbH, München

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

Im Geschäftsjahr wurden erstmals die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes angewendet. Eine Anpassung der Vorjahreszahlen erfolgt gemäß Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag einen "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" in Höhe von TEUR 69 aus. Ferner enthält die Bilanz zum 31. Dezember 2010 gegenüber der Gesellschafterin Playce AG, München, eine Verbindlichkeit in Höhe von TEUR 97. Zur Abwendung der Überschuldung der Gesellschaft trat die Gesellschafterin gemäß Rangrücktrittserklärung mit ihrer Forderung in Höhe von TEUR 97 hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger in der Weise zurück, dass ihre Forderung nur zu Lasten von Bilanzgewinnen, aus einem Liquidationsüberschuss oder aus dem die sonstigen Verbindlichkeiten der Schuldnerin übersteigenden Vermögen bedient zu werden braucht.

Die Geschäftsführung geht aufgrund der Planzahlen daneben weiterhin von einer positiven Fortführungsprognose aus.

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von bis zu 3 Jahren linear abgeschrieben.

2. Sachanlagen

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibungen werden linear entsprechend den folgenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern vorgenommen:

 

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 Jahre

Die geringwertigen Gegenstände des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten bis netto EUR 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang berücksichtigt.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Nominalwerten aktiviert. Für das allgemeine Kreditrisiko im Forderungsbestand sowie für erkennbare Einzelrisiken wurden angemessene Wertberichtigungen gebildet.

4. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

6. Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften und sind jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

7. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 96.675,77 enthalten.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 6.685,00 enthalten.

IV. Sonstige Angaben

Gesellschaftsorgan

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist bestellt:

 

Herr Dr. Peter M. Ruppert, Unternehmensberater

 

München, den 10. Juni 2011

Fanorakel GmbH

Geschäftsführung

Der Jahresabschluss wurde am 08.02.2012 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

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