Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 68847
Vorher
Pollnau und Remer Zahntechnik GmbH
Eingetragen
16.10.1998
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfZahntechnische LaboratorienZahnarztpraxen
Gegenstand
der Betrieb eines Zahntechniklabors sowie der Handel mit Dentalprodukten, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger.

Historie

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Management

NameRolle
Marcin Polomski
seit 12.8.2021
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

50.00% identifiziert50.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
50.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Remer Zahntechnik GmbHEigenbeteiligung
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25000
50.00%
Elmshorn
25000
50.00%

Beteiligungen

NameAnteil
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pollnau und Remer Zahntechnik GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ



AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

12.405,50

14.249,40

B. Umlaufvermögen

154.487,61

133.490,98

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.405,73

522,30

D. Aktive latente Steuern

1.145,09

0,00

Summe Aktiva

169.443,93

148.262,68



PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

100.861,23

85.550,13

B. Rückstellungen

57.667,55

53.218,39

C. Verbindlichkeiten

10.915,15

9.494,16

Summe Passiva

169.443,93

148.262,68

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Von den größenabhängigen Erleichterung des § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen EUR 120.229,00.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber d em Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- und Firmenwert

Der unentgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 15 Jahre festgelegt. Die Gründe für eine betriebliche Nutzung von mehr als 5 Jahren sind: Die voraussichtliche Tätigkeit von wichtigen Mitarbeitern des Unternehmens, die Einhaltung längerfristiger Verträge sowie die langjährigen Kundenbeziehungen.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die folgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag

EUR

Ausleihungen 0,00

Forderungen 1.305,89

Verbindlichkeiten 0,00

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren angewendet. Für die Berechnung wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz 3,89 %

Erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen 0,00 %

Zugrunde gelegte Sterbetafel Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten werden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden EUR

Erfüllungsbetrag der Schulden 120.229,00

Zeitwert der verrechneten Vermögensgegenstände 116.613,80

Verrechnete Aufwendungen 3.986,00

Verrechnete Erträge 0,00

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Angaben zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 10.915,15 (Vorjahr: EUR 9.494,16).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Rolf Pollnau und Thomas Remer.

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13. Mai 2016 festgestellt.

R. Pollnau T. Remer

 

Hamburg, den 13. Mai 2016

gez. R. Pollnau T. Remer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 13.05.2016

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